Добрый день! Задолженность по НДФЛ по нашему письму ИФНС зачла переплатой по НДС. Как отразить это «перечисление» в программе?
Обсуждение (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Добрый день, в ЗУП перечисление НДФЛ мы по сути видим только в Приложении 1 6-НДФЛ за год по сотрудникам. Остальные показатели разделов 1 и 2 — это про удержание НДФЛ (раздел 1 — с учётом крайнего срока перечисления). Да и в аналитическом отчёте «Регистр налогового учета по НДФЛ».
Поэтому, на мой взгляд, отразить перечисление надо в обычном режиме, указав вместо номера и даты платёжки «ПИСЬМО о зачёте от …. (дата)» в ведомости на выплату или в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»