Добрый день!
Мне уже отвечала на этот вопрос Пьянкова Елена.
Можно продолжить обсуждение, а то я запуталась, когда провели выплату родственнику сотрудницы?
Что- то не получается в программе операцию сделать, помогите, пожалуйста.
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В ЗУП мы формируем ведомость на сотрудника, задолженность в ЗУП закрывается.
Далее эта ведомость перегружается в Бухгалтерию по синхронизации.
Здесь мы можем провести документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление заработной платы работнику» или «Перечисление заработной платы по ведомостям». Потом либо ставим галочку «ручная корректировка» и исправляем счет 70 на 76.10. Или проводим документ «Операция».
Второй вариант: провести документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда», «Прочее списание» или «Прочие расчеты с контрагентами». Здесь сразу можно указать счет 76.10.
Елена, сделала в списании сразу на сч. 76.10 на сына выплату.
Получается по ОВС 76.10 эта сумма будет по Д-ту счета все время накапливаться, Операцию же не делаем. (см. вложение)?
В документе «Списание с расчетного счета» заполните поле «Работники организации», чтобы у нас аналитика
была указана по 76.10.
В этом варианте тоже «Операция» нужна, потому что получается так:
дт26-кт70 — начислили зарплату сотруднику
дт76.10-кт51 — выплатили.
Вместо «Операции» можно прямо в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по данному сотруднику менять значение в поле «Статья расходов» с «ОТ» на «КА», тогда начисление сразу пойдет на 76.10.
Елена, менять в Отражении не вариант, т.к. это будет 2 раза в месяц (аванс и зарплата).
В документе «Списание с расчетного счета» заполнила поле «Работники организации» Первушина О.
Операцию сделала Дт 70 -Кт. 51 красным сумма выплаты , а в платежке у нас получается Дт 76.10- Кт. 51 черным.
Сч 70 закрывается, а сч. 76,10 нет? будут висеть суммы Первушиной О. по Дт счета?
Немного не так. В документе «Операция» необходимо корректировать проводку по начислению.
Допустим начисление зарплаты по данному сотруднику документом «Отражение зарплаты в бухучете» отразилось так: дт26-кт70. Мы можем прямо в документе изменить статью расходов с ОТ на КА, тогда у нас автоматом проводка станет дт26-кт76.10.
А можем оставить как есть, тогда документом «Операция» вводим проводку дт70-кт76.10 или красным дт26-кт70 и черным дт26-кт76.10.
Я напомнила разработчикам, что необходимо автоматизировать данную выплату. Ранее такое пожелание я им отправляла в 2023 году, они его записывали, но сроки не называли.
Добрый день, Елена!
Большое спасибо за разъяснения!
Начисления прошли проводкой Дт 20 — Кт 70 Сотруднице
Сделала «Операцией» проводки: сторно начисления Дт 20 — Кт 70 «красным» (сотрудница),
затем начислила Дт 20 — Кт 76.10 черным (сыну),
А выплата платежкой прошла — Дт 76.10 — Кт 51 сумма сыну.
Сейчас все понятно!
У нас сч. 70 по сотрудникам свернут, поэтому запуталась.
Спасибо еще раз.
Добрый день!
🌸🌸🌸