Ошибка в ведомости на выплату ЗП

Вопрос задал Татьяна Ч.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему сотруднику в выплату за май (см.рис.1) попадает выплата за февраль, если она уже выплачена (см.рис2) ? Релиз 3.1.14.525

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    В майскую ведомость попадает сумма с минусом. Это значит, что программа видит выплату, но не видит начисление. Давайте проверим настройки начисления? Возможно для него установлен код дохода для испол. производства = 2, а выплата прошла по коду 1.

  2. Добрый день, Светлана! См.рис (разовое+ведомость)

    1. Здесь визуально не вижу проблем, но хотелось бы посмотреть именно настройки самого начисления (Настройка — Начисления — Компенсация за медосмотр -вкладка «Налоги, взносы, бухучет).

      Также давайте построим универсальный отчет (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистру накопления «Зарплата к выплате». Период возьмем текущий месяц, таблицу регистра «Остатки и обороты» и поставим отбор по этому физ. лицу (именно по физ. лицу, а не по сотруднику)

    1. Судя по данным регистра ведомость заполняли вручную. Для начисления установлен код дохода испол. производства = 2, а в ведомости указали код дохода = 1. Поэтому сума и не попадала в ведомость автоматом.

      Если допустимо еще трогать ведомость, то измените в ней код дохода испол. производства (поле «Вид дохода») на «2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» и перезаполните ведомость.

      Если ведомость трогать уже нельзя, то можно создать документ Перенос данных. В настройке состава регистров выбрать регистр «Зарплата к выплате» и добавить 2 расходные записи. Все поля заполняем как в Универсальном отчете в строках с конечным сальдо -2400 и 2400. Сумму указываем как в колонке «Конечное сальдо». Но при таком варианте корректировке нужно еще проверить, нет ли пересортицы в регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (это далается также универсальными отчетами). При необходимости их также придется корректировать документом Перенос данных.

    1. Пожалуйста 🙂

Комментарии закрыты