Здравствуйте, помогите пожалуйста правильно закрыть задолженность за сотрудником. Сотрудник уволен и за ним остался долг. Делаю документ Возврат сотрудниками задолженности, задолженность не подставляется автоматически в документ, хотя в расчетном листе есть. Забиваю руками сумму долга, но эта сумма заполняется в ведомость на выплату и опять образуется долг.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как правильно закрыть задолженность за сотрудником
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание зарплаты уволенному сотруднику Добрый день. При переходе с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 был создан документ начальная задолженность по зарплате. В документ попал…
- Списание задолженности по зарплате Добрый день, с 2021 годя тянется долг перед сотрудником. Сотрудник уволился, в 1С надо технически теперь этот долг закрыть. Сделан…
- "хвосты" Добрый день. Не получается убрать "хвост". За сотрудником по БУ долг. В Анализе был только "Зачтенный" НДФЛ. Сформировала документ "Перерасчет…
- Списание долга уволенного сотрудника Добрый день, помогите решить следующую проблему. Конф-я ЗУП8.3.1.8.185. В нашей организации образовалась задолженность уволенных сотрудников по зарплате за прошлые периоды.…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в другой филиал — как перебросить задолженность Сотрудник переведен в другой филиал. По вервому филиалу образовался долг за сотрудником, по второму - за организацией. Разберем, как в…
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
- Почему в ЗУП 3.1 при удержании с аванса долга за прошлый месяц ломается учет НДФЛ? Долг сотрудника за прошлый месяц в Ведомости на выплату аванса удерживается автоматически. Но при этом неправильно заполняется удержанный НДФЛ. Почему…
- Как в ЗУП 3.1 возникает переплата аванса при наличии задолженности работника? У сотрудника в текущем месяце образовался долг перед организацией. Рассчитываем и выплачиваем аванс, но долг при выплате не учитывается. Почему…
Здравствуйте! Почему-то программа не видит задолженности. Возврат задолженности формируете декабрем? Проведите Возврат задолженности и сформируйте расчетный листок за месяц, в котором он проведен. В каком месяце появилась ошибка впервые?
каким декабрем?
возврат был сделан октябрем, на начало ноября в расчетном листе нет задолженности, но сумма, на которую сделан возврат попадает в ведомость в ноябре.
Теперь понятно, что в Ноябре появилась уже повторная выплата. Вы все делаете верно , но документ «Возврат задолженности» должен заполняться автоматически. Видимо ошибка в данных.
Пришлите скриншоты регистров «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате» по этому сотруднику, чтобы было видно регистратор.
с вопросом разобралась