Добрый день.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, вопрос. В тексте он отсутствует. Тема вопроса тоже не содержит какой-либо смысловой нагрузки.
Добрый день.
При сторнировании документа Отсутствие по невыясненной причине, доначисляется оклад за день отсутствия. Но дата получения дохода устанавливается не конец месяца в котором сторнируем, а конец месяца за который доначисляем.
Почему?
Приложение
Здравствуйте! Это зависит от настроек начисления. Если значение настройки выставлено, как у меня на скриншоте, то доначисление будет отражаться в учете НДФЛ месяцем перерасчета, как Вы хотите.
А у Вас сейчас, скорее всего, переключатель установлен в положение «По итогам которого осуществляется расчет».
А можно узнать, зачем такие настройки? Разве не правильно начисленный доход регистрировать текущим периодом? Мы же можем сторнировать февральский например документ и доход отразится в феврале, отчетность пересдавать? Или вообще разные года. Когда нужно использовать эту настройку?
На что еще влияют ти настройки?
И если ее сменить сейчас по используемому виду расчета, у нас что-то будет перерассчитываться? И как вообще лучше сменить?
И еще, у Вас наверное релиз 3.1.14, а у нас 3.1.10 и там таких настроек нет.
Вы правы, настройка появилась, начиная с версии 3.1.11: Дата получения доходов в виде оплаты труда (ЗУП 3.1.11) . Но в 3.1.10 доначисление (если выходим на положительную сумму) всегда относится к месяцу начисления и нет возможности переопределить этот порядок.
Ее появление связано в формулировкой ст. 223 НК РФ, в статье есть об этом. Т.е. методологически более правильно считается все-таки учитывать такие доходы по дате = концу месяца, за который доначисляем. И подавать корректировки. Но это неудобно, поэтому разработчики в программе предоставили возможность выбора.
Напишите полный номер релиза, в котором работаете. И покажите скриншот документа Отсутствие (шапка и все вкладки). Попробую смодедировать поведение программы на демобазе. Возможно, у Вас происходит сторнирование в другой строке и из-за него доначисление ложится прошлым периодом?
Здравствуйте! Скажите, вопрос еще актуален?