Добрый день! УСН с НДС (5%). С оформлением сводной справки по розничным продажам — ситуация понятная. Вопрос: что делать с возвратами от покупателей, оформленными «не день в день»? Куда и как их правильно заносить? Заполнение этих возвратов в книгу покупок или книгу продаж, декларацию по НДС?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Так как мы не успели перейти на новое программное обеспечение (еще работаем на старой версии 1С УТ 10.3), приходится формировать отчеты по НДС в Контуре. Заполняем Справку для Книги продаж на основе Отчетов ККМ, которые хорошо формируются в версии 10,3. . «Возвраты» , ( «не день в день»), формируются как самостоятельный регистр. Т.е. , за один рабочий день, у нас возникает две записи: Отчет ККМ (равен ОФД) + » Возврат от покупателей». Так как у нас несколько розничных магазинов, то за один рабочий день формируется 7 отчетов ККМ + несколько возвратов (если «плохой» день).
Подскажите, а в БП вы учет не ведете?
1. В БП учет не ведем, так как с выгрузкой данных из нашей 10.3 мы не справились. (Аутсорсинговая компания, также не справилась). Проблема — учет по характеристикам. Или, уровень аутсорсинговой компании…. Это — наша боль! Поэтому обратились к Вашей компании за помощью с вопросом: » На какое программное обеспечение перейти»? Александр посоветовал перейти на УНФ. Будем готовится.
2. Смотрела Ваши семинары по 1С Бухгалтерия. Там, при создании Справки, с моей точки зрения, подтягиваются только Отчеты ККМ и Возвраты («день в день»). Информации о Возвратах «не день в день» я не нашла.
Любые возвраты, реализованного в розницу товара физическому лицу, продавец должен отразить в книге покупок документом, подтверждающий возврат денег покупателю.
В книге покупок производится запись с кодом операции 17.