Закрытие месяца

Вопрос задал Жанна Г.

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Здравствуйте. при закрытии месяца на сч43 появляется ВР. только по одной номенклатуре. почему? что не так?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день.

    Для более развернутого ответа прошу Вас прислать скриншот проводки, можно скриншот отчета «Карточка счета 43» с отбором по номенклатуре у которой возникает ВР.

  2. Добрый день.
    Высока вероятность, что у Вас в настройках учетной политики по налогу на прибыль, в перечень прямых расходов не включена какая-то статья расходов, т.е. в БУ она является прямой, а в НУ косвенной, поэтому и возникает временная разница на 20-м счете. Потом уже переходит эта временная разница на 43 счет.
    Возникать временная разница только по одной номенклатуре может по причине того, что только к этой одной номенклатуре относится такая статья.
    О том как настраивается перечень прямых расходов по налогу на прибыль можно почитать в нашем материале на эту тему: Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль .

  3. Но по другим номенклатурам с разницей в букве или цифре (например вместо 3 будет 4) все хорошо….
    нет разниц

  4. Добрый день.
    Вы проверили, в настройках учетной политики по налогу на прибыль статья, которая дает ВР она относится к прямым?
    Посмотрите отчет «Калькуляция себестоимости», эта статья распределяется в другие номенклатуры?
    Отчет «Калькуляция себестоимости» можно посмотреть из обработки «Закрытие месяца», нужно кликнуть по ссылке «Закрытие счетов 20,23,25,26».

  5. Да, относится. Операция по которой образуются ВР от 23.01., по последующим операция этого же периода ВР не образуется. ….

  6. Можете прислать скриншот самой статьи которая дает ВР, мне интересен вид расхода.
    Проверьте по Анализу счета 20 есть ли обороты на 90.08 в НУ?

Комментарии закрыты.