Добрый день! В нашей организации числится дебиторская задолженность по покупателю, но мы также хотим этой организации перечислить аванс как поставщику. Можем ли мы (не гоняя денежные средства) провести зачет (подписав документ) и погасить их дебиторскую задолженность, образовавшуюся после отгрузки товара, путем переброски по проводкам на дебиторскую задолженность поставщика?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаимозачёт между организациями в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, премия от поставщика, уменьшающая дебиторскую задолженность в 1С Организация на УСН получает премию за регулярные платежи от поставщика товаров путем уменьшения суммы дебиторской задолженности. Как отразить в 1С…
- Надо ли отражать на забалансовом счете 007 дебиторскую задолженность после списания Добрый день. У нас есть дебиторская задолженность покупателя и поставщика с истекшим сроком давности (3 года). После списания мы должны…
- Начисление резерва по сомнительным долгам в БУ в 1С Здравствуйте! Поставщику был перечислен аванс, но он не отгрузил товар и не возвращает предоплату (вообще не выходит на связь). Как…
- Отражение дебиторской задолженности поставщикам в БФО 2025 в 1С Добрый день, Подскажите, как верно заполнить в балансе дебиторскую задолженность поставщиков. Задолженность у меня относится в стр. 1210 «Запасы». Верно…
Статьи по этой теме
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
- Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать Контроль дебиторской и кредиторской задолженности — одно из важных направлений управленческого учета. Предоставляем Шпаргалку по контролю дебиторки и кредиторки в…
- Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
Здравствуйте, Марина!
Да, можете.
Алгоритм взаимозачёта описан в материале:
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
Спасибо