Здравствуйте, мы выступаем покупателями услуг и оплатили за поставщика счет другому контрагенту в качестве взаиморасчетов, как правильно это отразить в 1С чтоб все нашло отражение потом в декларации УСН доходы минус расходы
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
ОПЛАТА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ,КОРРЕКТИРОВКА ДОЛГА И КУДИР
Доходы при взаимозачете для УСН
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
в статье в счет стоит взаимозачет, а если я так делаю там ставится переуступка долга, почему?
Если для отражения операции не подходит вид Перенос задолженности, можно выбрать вид операции Прочие корректировки. У меня в тестовой базе программа определила в этом случае операцию как Взаимозачет.
Здравствуйте, в переносе задолженности если выбрать прочие корректировки кого мы ставим дебитором-3 лицо?
Добрый день! Да, в данном случае 3-е лицо, которому оплатили – дебитор (дебиторская задолженность), поставщик, которому должны – кредитор (кредиторская задолженность). Проверьте по ОСВ с максимальной аналитикой, чтобы счета расчетов закрылись.
Здравствуйте, я наверно что то не так заполняю, хотя поставила ка вы и говорили, счета не закрылись и опять показывает программа переуступку долга(
Добрый день, Лариса! Сделала пример в тестовой базе, у меня программа определяет операцию как взаимозачет, а не переуступка (см. вложение). Судя по скрину, у Вас неверно заполнен документ Корректировка долга, в результате задваиваются обороты по счетам 60 и 79, и взаимозачета нет. Проводка, которую формирует документ, должна быть: Дт 60.01 Кт 76.09. И не вижу в движениях документа вкладок по регистрам УСН. Приложите, пожалуйста, как у Вас заполнен документ Корректировка долга по всем вкладкам.
Здравствуйте, заполняю также как у вас(
это кредиторская
Добрый день, Лариса! Не видя базы, сложно сказать, в чем причина. По скринам ошибку не вижу. Покажите, пожалуйста, еще вкладку Счета учета. Попробуйте удалить документ Корректировка долга и создать заново.