Здравствуйте. В третьем квартале 2022 г. не была выставлена счет-фактура на аванс на полученную предоплату от заказчика. Какой алгоритм действий для создания забытой счет-фактуры и какую дату необходимо проставить при ее выставлении? 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.129.19.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выставление забытой счет-фактуры на аванс в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки в платеже лизинга - указан неверный счет авансов в 1С Добрый день! При проведении банковской выписки - первого лизингового платежа - была допущена ошибка в указании счетов. Указано: счет расчетов…
- Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
- Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?
- Оформление первичных документов Обособленное подразделение имеет расчетный счет. Участвует в сделках и оплачивает услуги с расчетного счета ОП: как составляется счет и акт…
Статьи по этой теме
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
- Возможность сдвинуть первые 3 дня больничного за счет работодателя (ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39) В версиях ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 добавили возможность менять период оплаты больничного за счет работодателя и СФР, если часть больничного…
Здравствуйте, Ирина!
Нужно сдать уточнённую декларацию по НДС.
Посмотрите, пожалуйста
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Если поступление денежных средств было разнесено в 3 кв. 2022 г. сделайте авансовую счет-фактуру из поступления.
Банк и касса — Банковские выписки — Находите нужное поступление — Создать на основании — Счет-фактура выданный
Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.
Программа понимает, что оплата была в 3 кв. 2022 г., а счф выписана текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
В проводках данной счф можно это проверить на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: 01.07.2022 г.
Если остались вопросы, пишите пожалуйста!
Спасибо.