Добрый день! Как правильно вводить остатки по счету КВ в части субконто «Документы амортизационной премии»? Если у наст не будет заполнено это субконто, на что в дальнейшем это повлияет? Подскажите ссылку, на методические материалы по учету на этом счете, чтобы проверить корректность остатков. Скриншот во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод остатков по счету КВ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ввод в План счетов нового забалансового счета НМЦ.04 в 1С Добрый день! Хотели в своей БД 1С завести забалансовый счет учета НМЦ.04 со следующими параметрами: Подразделение субконто 1 "Контрагент" субконто…
- Как убрать субконто Подразделение в проводках при передаче данных из ЗУП в 1С БП Добрый день! В «Бухгалтерии Корп» 8.3 настроена синхронизация с ЗУП. С января 2025 по ноябрь 2025 года проводки по з/п…
- Что означает в плане счетов субконто (об) в 1С Добрый день. Что означает запись в плане счетов такая: Субконто 2 = «Статьи затрат» (об) Субконто 3 = «Способы строительства»…
- Задвоение сумм при формировании ОСВ по счету 20.01 в группировке по статьям затрат после закрытия месяца в 1С Добрый день! Происходит задвоение некоторых субконто по номенклатурной группе на 20 счете при закрытии периода. Скрин прилагаю. Подскажите пожалуйста как…
Статьи по этой теме
- Почему не заполняется субконто по счетам 68.34 и 68.42 в Операциях по ЕНС в 1С? В 1С в проводках по начислению косвенного НДС при импорте из ЕАЭС и НДС налогового агента автоматически заполняются субконто. А…
- Субконто в 1С Очень часто при работе в 1С употребляется слово «Субконто». Давайте разберемся: что же такое Субконто и для чего оно предусмотрено…
- Почему на счете 20 обнуляется субконто Продукция при закрытии месяца в 1С? Детализация затрат ведется по Номенклатурным группам, НЗП формируется по результатам инвентаризации. При Закрытии месяца проводок по распределению таких затрат на…
- Почему нет проводок по распределению косвенных затрат на счете 20, если НЗП ведется по Продукции в 1С? Детализация затрат ведется по Продукции, НЗП формируется автоматически. В течение месяца общие прямые затраты отражаются по дебету счета 20 в…
Скриншот
Добрый день, Валентина.
Так как амортизационная премия списывается в расходы в месяце, следующем за месяцем ввода ОС в эксплуатацию, то субконто «Документы амортизационной премии» должно быть заполнено. Остатки по счету КВ заполняются по ОС, которые были приняты на учет в месяц ввода ОС. В вашем случае по ОС, которые были приняты в декабре 2018 г. Для проверки остатков по счету КВ сформируйте ОСВ по счету КВ с группировкой Основные средства, Документы амортизационной премии.
Добрый день, Татьяна! Может ли быть не проведенным документ принятия к учету при вводе остатков по счету КВ? Какие поля этого документа обязательны для расчета амортизационной премии? В приложении пример документа, который мы завели для этих целей.
Вложение
Какими документами текущего года необходимо воспользоваться для начисления амортизационной премии?
Добрый день, Валентина.
Документ Принятие к учету ОС должен быть проведен. У вас все поля включены верно.