Покупателю было продано основное средство.Оформлено документом «Передача ОС».Выписан счет-фактура. Деньги от покупателя в том же месяце поступили на р/с. Отчетный период закрыт.Декларации сданы. Покупатель в следующем квартале прислал претензию,привез по акту назад ОС ,потребовал возврат денег.Как оформить возврат ОС по претензии? На основании Передача ОС не могу,если делаю операцию сторно,то как оформить корректировочный счет-фактуру?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат основного средства покупателем по претензии
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат ОС от покупателя в 1С Организация продала автомобиль покупателю по акту приема-передачи, выставлен счет-фактура. Состоялась перерегистрация автомобиля на нового покупателя. Автомобиль, будучи в собственности нового…
- Возврат основного средства от покупателя и его продажа Добрый день! Организация на ОСНО, упрощенный учет не ведется. Основное средство было продано покупателю на УСН, за не оплату была…
- Возврат товара Добрый день. Наша компания является поставщиком товаров. Мы работаем на ОСНО. В ноябре 2021 года, мы реализовали товар, гарантия на…
- При возврате товара от Покупателя выписывать одну авансовую счет-фактуру или на каждый авансовый платеж в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С ситуацию: 20.06.2023 г. – авансовый платеж от Покупателя за товар. УПД на…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Когда возврат оформляется через КСФ, а когда — через обратный выкуп По действующему порядку продавец-плательщик НДС при возврате товаров оформляет КСФ — корректировочный счет-фактуру ( п. 3 Правил ведения книги продаж,…
Добрый день, Галина! У меня получился такой вариант (вложение).
Елена,добрый день!Как у Вас всегда так ловко и легко.Спасибо, все получилось!
На самом деле мне не очень нравятся такие манипуляции — при нетиповых операциях может что-то где-то вылезти. Держите этот момент на контроле на всякий случай 🙂
Елена,сформировала декларацию по НДС. В строке 010 налоговая база и сумма налога с минусом по этой сделке, по строке 120 эта же сумма налога с плюсом. А по строке 210 итого НДС она задваивает ,т.е минус отбрасывает. Это правильно? Или тот самый черт в мелочах?
Галина, извиняюсь! Не сделала скрин вкладки НДС продажи в Операции — я там удалила строку.
Елена, покажете?
Просто удалила строку на вкладке, она пустая.
О! Спасибо огромное.