Корректировочный УПД при возврате аванса покупателю в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.92/10)

Добрый день !
13.11.2025 был выставлен УПД заказчику в сумме 800 тыс . НДС 20 %
18.12.2025 была получена оплата 800 тыс
01.06. — изменена сумма договора с 800 тыс на 300 тыс
17.06. — возврат покупателю 500 тыс на основании изменения
Как правильно выставить корректировочный УПД ?
Заранее большое спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (11)
  1. Добрый день!

    Вам нужно оформить документ Корректировка реализации из раздела Продажи, вид операции — Корректировка по согласованию сторон.
    Выпишите КСФ по кнопке Выписать корректировочный счет-фактуру.
    Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) установлен, то в 1С все корректировки пройдут в текущем периоде.
    Алгоритм посмотрите, пожалуйста, в материале (пункт Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С)
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

  2. Надежда, добрый день !
    Подскажите, пожалуйста, если мы корректируем прошлый период, у нас была ставка НДС 20 % , то в корректировочном документе тоже будет 20 % ? Или выставляем текущем периодом с 22 % ?

  3. Заказчик нам просит прислать УКД, датированную 2026 и текущей датой.

  4. По корректировкам реализации 2025 года в 2026 применяется ставка, действовавшая на момент отгрузки — 20%.
    Ставка НДС 22% применяется к отгрузкам, совершенным после 01.01.2026, и, соответственно, к корректировкам в отношении таких отгрузок.
    В вашей ситуации в корректировочном документе будет НДС 20 %.
    Дополнительно, может пригодится:
    Переходные положения по НДС 22% с 2026 года

  5. Надежда,
    Спасибо .
    Сделана корректировка реализации
    91.02 62.01 — 500 тыс
    62.01 62.02 — 500 тыс
    19.09 91.01 83 333,34
    Но в акт сверки корректировка реализации не попадает, числиться задолженность в 500 тыс
    Что то еще нужно сделать ?

  6. Приложите, пожалуйста, скрин как отразили Корректировку реализации в 1С — все вкладки, а также скрин движение документа (кнопка Дт/Кт) для лучшего понимания ситуации.

  7. Надежда, высылаю скрин

  8. По представленным скриншотам корректировка реализации оформлена корректно.
    Если возврат денежных средств покупателю еще не произведен, у организации возникает кредиторская задолженность перед покупателем (переплата) на сумму 500 000 руб.
    Эта сумма остается в расчетах до момента возврата или зачета и сама по себе ошибкой не является.

    Если остаток отражен на счете 62.02, дополнительных документов по корректировке реализации оформлять не требуется.
    После принятия решения о возврате переплаты необходимо оформить документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю», который закроет остаток на счете 62.02.

  9. Надежда, большое спасибо !

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.