Программа 1С-Бухгалтерия-ПРОФ. 8.3 МУП проводит реконструкции городских сетей, находящихся на балансе предприятия в хозяйственном ведении. Для обеспечения жилей города горячим водоснабжением (теплом) строится временная тепловая сеть. Времянка предусмотрена проектно-сметной документацией. СПИ для временной тепловой сети в БУ — 4 месяца. Стоимость 200 т. руб. В бухгалтерском учете счет 10,9 «Инвентарь» В НУ объект основных средств. СПИ в соответствии с Постановлением Правительства. Как отразить в Программе 1С??
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Номер и дату Постановления правительства уточните, пожалуйста.
Добрый день Мария. Постановление Правительства №1 от 01.01.2002г. Для принятия СПИ в налоговом учете у нас мне кажется один документ или еще есть??
Здравствуйте! А сколько в реальности будет использоваться объект?
В НУ: Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Если меньше 12 месяцев, то это также 10 счет.
Если условия для учета временных сооружений в составе ОС не выполняются (ст. 256 НК РФ), объект учитывается в составе материальных расходов в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ.
Обратите внимание, что мы консультируем по работе в программе, по данному вопросу высказала свое профессиональное суждение. Если остаются сомнения, обратитесь за консультацией к аудиторам.
Спасибо Мария. Меня интересовало как раз отражение в программе.
Если хотите учесть по-разному в БУ и НУ, то сделать можно так:
1. объект заведите как ОС, укажите ему Группу учета в карточке — Производственный и хозяйственный инвентарь
2. В документе Принятие к учету ОС на вкладке БУ выберите Способ начисления амортизации — Единовременно при принятии к учету, на вкладке НУ — Начисление амортизации
Тогда в БУ стоимость спишется в расходы, а в НУ будет начисляться амортизация
Добрый день Елена. На вкладках этого не получается. Возможно это в других настройках????
Добрый день! Что именно не получается? Я моделировала в тестовой базе, у меня получилось
Спасибо.. Получается когда учет ведется на счете 01.01. «в группе «Инвентарь». Если в БУ отразить на счете 10,9 ( т.е. в составе МПЗ в соответствии с ПБУ 5/01) не получается.
Чисто технически, чтобы ОС правильно отразился в НУ я другого варианта не вижу.
В балансе по ОС все равно будет 0, т.к. сразу спишется амортизация 100%.
С 10 счета вы его также сразу спишете, так что разницы нет. На забалансовом счете можно отразить Операцией.
Если так не нравится, можно Операцией сторнировать проводки по 01 и 02 и сделать через 10. Но большого смысла не вижу, смотрите по своему учету