Списание материалов в производство на разные Номенклатурные группы в 1С

Вопрос задал Юлия У.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.89/10)

Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29).
1 производство — Производим полиэтиленовые трубы (сч 21).
2 производство — закупаем железные трубы и оборачиваем в полиэтиленовую трубу (сч 43) . Я настроила УП без учета спецификации, т.к. не получается по нормам списывать материалы — получается краснота. Не понимаю почему. Списала материалы по факту без учета спецификации. Но в полиэтиленовая трубу нужно по норме заложить гранулы и краситель для из списания. Организация продает полиэтиленовую трубу Дт 90,02,1 Кт 21 и продает железную трубу в полиэтиленовой оболочке Дт 90,02,1 Кт 43. Как настроить учет, что бы списывать материалы какие-то по факту, а какие-то по спецификации? Я списала материалы на сч 20,01 по требованию-накладной без указания номенклатурной группы и сделала отчет производства за смену, но по номенклатурной группе.

Все комментарии (14)

  1. Добрый день, Юлия
    По счету 20 всегда нужно заполнять Номенклатурную группу.
    То что вы списываете по спецификации, можете занести в спецификацию и отражать по Продукции, то что списываете на всю НГ, то там не указываете субконто Продукция, они автоматически распределятся по всей продукции.
    Подскажите как отражаете НЗП? По продукции в массовом производстве? сбросьте скрин по ссылке Ведется по результатам инвентаризации

    Я настроила УП без учета спецификации, т.к. не получается по нормам списывать материалы — получается краснота.
    Получается списываете больше чем есть на складе?

  2. В НЗП оставляла только зарплату, но на конец года при списании материалов по факту вышел убыток. Я списала материалы по факту и хочу оставить материалы (сумма убытка) на НЗП. Готовое производство ведется по НГ, но материалы списать по НГ не возможно, т.к. один и тот же материал участвует в нескольких производствах (например центраторы идут на «Трубу-оболочку в ПЭ» и в «ОЦ», и в «Фасонных изделиях», и «Комплектах КИЗС». Получается готовой продукции и материалам нужно ввести одну НГ, что бы готовое изделие и материалы, списывались со всей готовой продукции? Я запуталась в учете. Не мойму удобно настроить. Из-за НГ не могу сделать НЗП

  3. Как тогда быть со спецоснасткой? Она должна списаться на сч 20 с сч 10.10. Какую НГ выбирать в требовании- накладной на списание?

  4. Как сделать, что бы материалы пропорционально списывались на все номенклатурные группы:
    Заглушки ПЭ
    Комплекты Цез КИЗС
    Труба в ПЭ оболочке
    Труба в ОЦ оболочке
    Фасонные изделия

  5. Для распределения затрат на несколько Номенклатурных групп, такие затраты нужно отражать на счете 25.
    Подскажите учет по подразделениям ведете?
    Есть еще другие НГ, на которые не должны распределяться эти затраты?
    Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С .

  6. Получается, если я буду списывать материалы на счет 25. то как будет проводиться НЗП?

    Услуги ТГИ — давальческие материалы поступают, а мы их заворачиваем в трубу оболочку.
    Доставка — НГ доставка, т.к. менеджеры расчитывают выручку без доставки (Дт

    1. Если не нужно чтоб счет 25 распределялся на другие НГ, то нужно ввести разные Подразделения.
      Если вы будете списывать материалы на счет 25, то сначала они будут распределяться по всем НГ, а потом вы отражаете уже НЗП. На счете 25 НЗП оставить нельзя

  7. Т.е. я оставляю реализацию по НГ ( Дт 90,02,1 Комплекты КИЗС Кт 43 только кол.)
    Отчет производства за смену Дт 43 КТ 20,01 (по НГ)
    а в требованием-накладной списываю материалы Дт 25 (списание материалов) Кт 10,01 в основной цех.
    Это более логично. Если рассуждать, что сырье передают в основной цех, Работник смешивает ингредиенты в общем котле и не сможет определить сколько у него будет расходоваться этой смеси на выпуск продукции к определенной отгрузке. Цеху сказали выпустить 3 оболочки по 10 м. Только бухгалтер может знать по каким компаниям эти оболочки реализуются. Но цех продолжает изготавливать оболочку к другим отгрузкам. Списать по норме расхода сырья не логично. У нас есть проволока, пена, крышки на трубы и т.д. Склад выдал моток в производство и как можно расчитать сколько ушло на производство трубы.
    Мне дали нормы по материалам к каждой трубе. Я занесла. сплошная краснота. Я понимаю почему у меня происходит. Т.к. раньше они работали в другой программе (Инфо-бух) Программа расчитывала факт и норму, и остаток (разницу) оставляла как незавершенку на счете 20.
    У меня в 1с бухгалтерия ника не получается.

  8. В 1С БП нет возможности полноценно вести производственный учет, хотя она достаточно хорошо в последнее время развивается в этом направлении.
    Поэтому рекомендую на копии попробовать через счет 25, а там если не получится — пишите что именно не понравилось. Будем думать, что еще можно сделать. Но пока видится именно этот вариант, если вы не можете конкретно отнести материалы на определенную НГ

  9. Если списываю со счета 25 как нужно будет настроить УП:
    счет 20,01 — пропорционально Объему выпуска?
    счет 25 — пропорционально Объему выпуска?
    А в настройке налогов и отчетов — ручная настройка или оставить по правилам бух учета?

    1. У вас основные материалы по спецификации будут списываться?
      Как распределяется счет 25 — тут вопрос к вас, если у вас эти материалы примерно одинаково требуются для всех НГ, то да можно выбрать по Объему выпуска.
      Распределение на счете 20, тоже зависит от многих факторов, если у вас там прямые расходы, то можно по ним, если нет, то по объему выпуска.
      В каких случаях стоит выбирать базу Объем выпуска для распределения затрат на счете 20 «Основное производство» в 1С?
      Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
      Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С
      Поэтому прямо посоветовать конкретно какую вам базу установить не могу, нужно смотреть какие затраты у вас есть на счете 20 и как они отражены, по Продукции или нет.

  10. Здравствуйте! Я заменила счет 20,01 (списание материалов) на счет 25, в т.ч. и начисление зарплаты, и амортизацию, и спец.одежду. Все провелось. В конце года провела Инвентаризацию незавершенного производства по НГ (НГ счета 21). Все провелось и закрылось как мне надо. Считаю, что 1С: предприятие больше относится к производству из одной НГ, т.к. не реально разнести материалы, амортизацию и спец.одежду, а тем более зарплату на все НГ. Поэтому себестоимость продукции никогда не будет реальной. Даже если делать по спецификации — Материалы по спецификации лягут, а амортизация, зарплата и спецодежда?

  11. Я изменила УП — во вложении.
    Я новичок в производстве, но думаю, что нужна доработка для малых производственных компаний.

  12. Материалы по спецификации — это очень удобно, так у вас будет нормальная картина по материальным затратам. Чаще всего это и есть прямые затраты.
    Амортизация, зарплата и спецодежда — чаще всего это уже косвенные затраты.
    Косвенные затраты могут отражаться как на счете 20 — косвенные затраты по конкретной НГ либо на счете 25 — косвенные затраты конкретного подразделения или общего подразделения.
    Да, иногда могут быть материальные расходы — «расходники» косвенными затратами, но все материальные расходы я вам делать общими не рекомендую. Так вы вообще не увидите полную картинку.
    Вам рекомендую на копии базы протестировать выбранный вариант, если будут вопросы — задавайте

Комментарии закрыты.