Добрый день! Необходимо списать дебиторскую задолженность со счёта 60.32. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сначала зафиксировать на 60.31, а затем списать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание дебиторской задолженности в у.е. в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание с учета старого МОС, подлежащего прослеживаемости в 1С Доброе утро! На балансе имеется старое МОС, принятое еще в 2008 году на учет. Хотелось бы его списать, но смущает…
- Тара не возвратная Добрый день! Как списать тару. В момент реализации товара, нужно списать тару, которая не будет возвращена Покупателем. Каким документом оформить?…
- Бухучет по лекарствам, приобретенным для сотрудников В Феврале 2022 года наши сотрудники начали массово заболевать и руководитель выделил деньги в под отчет ответственным лицам на закупку…
- Было РБП- не стало НМА, как списать на затраты по счету 97.21в БУ по ФСБУ 14 в 1С Рассмотрите, пожалуйста, вариант: Было РБП- не стало НМА, как списать на затраты в БУ, когда списать в межотчетный период? Списываем…
Статьи по этой теме
- Когда списать непригодное основное средство в 1С? В конце третьего квартала обнаружено полностью самортизированное оборудование, вышедшее из строя. Можно ли дождаться инвентаризации и списать непригодное ОС? Согласно…
- Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры? Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры? НДС, выделенный в кассовом чеке, если отсутствует счет-фактура, нельзя принять к…
- 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Правила заполнения 6-НДФЛ и зарплата декабря Проверка 6-НДФЛ Неудержанный и…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, основание для списания дебиторской задолженности в у.е.
Опишите более подробно ситуацию.
Истек срок исковой давности
Создался резерв ещё в 2022, прошёл срок, необходимо списать этот аванс поставщику с 60.32
1. операцией сделала переоценку курсов Дт60.32 — Кт91.01
2. корректировкой долга
Дт63 — Кт60.32 (сумма с учетом пересчета курса) БУ
Дт91.02 — Кт60.32 НУ
Дт91.02 — 63 курс разница
3. операцией списанную задолженность указала за балансом Дт007
Верно?
Верно.
Дт 60.32 Кт 91.01- в БУ отражена положительная курсовая разница.