Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить штраф по несвоевременной сдачи отчетности по налогу на прибыль в программе 1С Бухгалтерия 8.3 и какими проводками
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Есть два варианта отражения налоговых санкций в бухучете:
— как финансовый результат на счете 99,
— как прочий расход на счете 91.02.
Выбранный порядок нужно закрепить в учетной политике (Письмо Минфина РФ от 28.12.2016 N 07-04-09/78875, п. 11 ПБУ 10/99).
Начисленный штраф для налоговой базы по налогу на прибыль не учитывается (п. 2 ст. 270 НК РФ).
В 1С штраф отразите документом Операция, введенная вручную:
Дт 99.09 либо
Дт 91.02, статья расходов — Штрафы, пени, перечисляемые в бюджет; не установлен флажок Принимается к налоговому учету;
Кт 68.04.1, Вид платежа в бюджет — Штраф: начислено/уплачено.
Дополнительные материалы по теме:
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3 .
99.09-это опечатка? 99.01.1 «Причитающиеся налоговые санкции»-вы это имели в виду?
Да, Татьяна, опечатка, прошу прощения, вместо 99.01. Ну а если быть точнее для ОСН: 99.01.1 Причитающиеся налоговые санкции
Спасибо