Расчет себестоимости по работам ПИР и СМР в разрезе договоров в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.93/10)

Здравствуйте! Можете проверить настройки по УП , и посоветовать что лучше выбрать
Сейчас у меня базе в УП «Учет НЗП» ведется без инвентаризации, детализация до «Продукции».
Мы выполняем строительно-монтажные работы, НГ — это договор. Работы выполняем в несколько этапов:
1 этап — проектно-изыскательские работы (ПИР);
2 этап — строительно-монтажные работы (СМР).
Документ «Инвентаризация НЗП» не вводила. Если нет реализации, НЗП на 20-м счете формируется автоматически.
У нас учет по договорам, НГ-договор, я так понимаю нужно завести субконто продукция СМР и ПИР, как правильно оформить Номенклатуру, Реализацию, чтобы верно формировалась себестоимость, (отчет Себестоимость выпущенной продукции не формируется, Калькуляция себестоимости) Хочу на копии базы за 1кв2026 попробовать перепровести документы, заполнять в них субконто Продукция, Хочется разобраться с себестоимостью, как будут расределяться 25сч например когда, в месяце будет закрываться акт по ПИРам, и по другим НГ
Какие материалы мне изучить для понимания

Метки консультации: —
Все комментарии (55)
  1. Я вам не смогу помочь в нахождении НЗП по СМР и ПИР, это только вы сможете высчитать, какие затраты у вас были по СМР, а какие по ПИР — мне эти данные не известны и они не хранятся в 1С, поэтому в отчетах 1С вы их не найдете.

    Чтобы найти сумму 1 432,79, нужно справку-расчет Калькуляция себестоимости сделать по Номенклатурным группам (это в вашей тестовой калькуляции).

    Поэтому не поняла вашу задумку насчет отчетов выше

  2. Вы писали
    Вариант 1.
    Если оставите Учет НЗП ведется без инвентаризации и детализация до Продукции, то при вводе остатков по счету 20.01 вы указываете НЗП по Номенклатурной группе и субконто Продукция. Так как этот вариант подразумевает учет НЗП по продукции, а не только по Номенклатурной группе.

    Вариант 2.
    Если оставите Учет НЗП ведется без инвентаризации и детализация до Номенклатурных групп (флажок Продукция убран), то при вводе остатков по счету 20.01 вы указываете НЗП по Номенклатурной группе, субконто Продукция не заполняйте. Так как этот вариант подразумевает учет НЗП только по Номенклатурной группе (НГ).
    Вот по первому варианту , сейчас на базе 1кв2026 , перед 1кв2026 2025год закрыт там невводила Продукция в документах, но галочка стояла, по 20сч на конец 2025 есть НЗП по НГ, если я нанее кликаю. карточка сч 20, вней все видно какие затраты, разве нельзя их ввести в НЗП в документ Инвентаризация на 31.01.26 ,

  3. нет в документ Инвентаризация можно ввести только НЗП по Номенклатурной группе.
    НЗП по субконто Продукция формируется автоматически в закрытии месяца.
    Но если вы вводите остатки на 31.12.2025 в базу новую, то можно указать НЗП по счету 20.01 в разрезе Продукция.

    Сейчас вы можете ручной операцией сделать распределение Дт 20.01 заполнено субконто Продукция Кт 20.01 пустое субконто Продукция.
    Но сумму вы рассчитываете сами, 1С вам ее нигде не покажет, вы сами берете и суммируете нужные суммы

  4. Значит по первому варианту если вести учет с 2026, все таки нужно ввести операцией вручную по счету 20 в разрезе Продукция, но на какую дату 2025год закрыт, на 01.01.2026 можно или все таки на конец 31.01.2026, потом делать Закрытие месяца, ОСТАЛСЯ вопрос где взять суммы , и как ее распределить в Дт20.01

  5. У вас уже есть НЗП на 31.12.2025, если вы распределите эти суммы между продукцией в текущем месяце, то она может быть базой для распределения затрат.
    Попробуйте сделать в межотчетный период — флажок Межотчетный период в документе Операция, введенная вручную только на дату 31 декабря

    Насчет где взять суммы — вы берете смотрите какие затраты были в декабре, какие затраты из них относятся к СМР и ПИР, т.е. это именно ручной отбор и только вам известно, какие затраты на что шли. Можете уточнить у своего производства, возможно они вам более конкретно скажут. Общие затраты и на СМР и ПИР распределите вручную. Хотя бы примерно раскидайте суммы.

  6. Вариант 1. Еще раз проверьте меня, в моей ситуации, позаказный учет по договорам, детализация затрат до Продуция : завожу один договор №1, одна НГ по договору № 1 или НГ СМР по договору №1, НГ ПИР по договору №1 ?, и две номенклатуры ПИР и СМР
    Там в примере выше ссылку выдавали Ремонт это НГ и она одна, и адреса это номенклатура (продукция) их много, у меня наоборот НГ много( т.к договоров много) и к ним 2номенклатуры (Продукции) ПИР и СМР

  7. Все правильно одна НГ по договору № 1 и две номенклатуры ПИР и СМР (для всех Номенклатурных групп).
    У вас будет много НГ и 2 Номенклатуры

    1
  8. Вот карточка сч20 по НГ Земетчино на конец 25года, НЗП на конец года в сумме 141242,72 по БУ, из нее я вижу затраты и знаю что отнести к СМР и ПИР, проводку какую делать на 31.12.25 ? Вы пишите : Сейчас вы можете ручной операцией сделать распределение Дт 20.01 заполнено субконто Продукция Кт 20.01 пустое субконто Продукция. не поняла почему в КТ 20сч?

  9. Вам нужно НЗП, которое было просто по Номенклатурной группе распределить по субконто Продукция, поэтому вы и формируете проводку только по счету 20.01.
    Статьи затрат можете не заполнять, т.к. статьи затрат не оборотное субконто, остатки по ним не переносятся на следующий месяц.

  10. сделала, почему у меня по 20сч нет продукции не могу добавить

    1. Сформируйте отчет по счету 20.01.
      На счете 20 не по всем субсчетам есть это субконто

      1
  11. а как распределить общие затраты: и на СМР и на ПИР, заново распределяю сумму НЗП на 31.12.25 в межотчетный период : это по Продукции Дт 20.01 заполнено субконто Продукция Кт 20.01 пустое субконто Продукция.

  12. Галина, уточните, что имеете ввиду под заново.
    Что вы сделали в базе?

  13. НЗП на 31.12.25 хочу раскидать на СМР, ПИР и общие на них, я просто пока на копии базы пока разбираю первый вариант

  14. Вы определились с суммами по ПИР и СМР?

  15. Выше я вам скрин сбрасывала как эту сумму нужно разнести
    см. комментарий от 28.05.2026 в 15:38

  16. Да , на примере одной НГ хочу раскидать , на 31.12.25 очень маленькая НЗП

  17. хочу раскидать по статьям

  18. Я так и делаю, а затраты которые относятся и к ПИР и к СМР, выбирать и по Дт и по Кт пустое субконто Продукция

  19. Тогда делаете столько проводок сколько статей.
    Мне кажется лучше оставить одной суммой, без статей затрат, как у меня на скрине.
    На каждую НГ — 2 проводки, а если по статьям затрат то умножьте на количество статей затрат — титанический труд, а НЗП по статьям затрат все равно не формируется

    1. По Дт у вас субконто Продукция должна быть заполнено

  20. Вот на примере объекта Матвеев, ОСВ в разрезе продукция НЗП-173270,36, СМР-340293,49 итого НЗП-513563,85, затраты общие по Д20 — 548380,01, а сумма 34816,16 куда делась распределилась в Д20 с 25 , а в НЗП ее не должно, это правильно

  21. Сумма 34 816,16 это общие прямые расходы. Они распределяются в конце месяца в разрезе продукции (Дт 20.01 ПИР Кт 20.01 и Дт 20.01 СМР Кт 20.01).
    Если вы сформируйте ОСВ по счету 20.01 до Закрытия счетов 20, 23, 25, 26 то затраты по Продукции у вас будут меньше.
    Поэтому тут все правильно, ошибки я не вижу.

Комментарии закрыты.