Добрый день! Начисляем заработную плату и отпускные в ЗУП. Затем переносим в 1 С Бухгалтерия, редакция 3. Принят метод расчета резерва по отпускам — Нормативный. В программе 1С Бухгалтерия в Отражении зарплаты корректируем подразделения из-за специфики распределения затрат на себестоимость продукции.Подскажите пожалуйста, как нам поступать. В конце года документ Инвентаризация откорректирует сальдо по счету 96 исходя данных в ЗУП. А мы в бухгалтерии исправим подразделения и будет не стыковка по подразделениям.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Сейчас по умолчанию доначисление по результатам инвентаризации проводится на затратные счета.
Но по действующему законодательству разрешается проводить доначисление на счета учета прочих расходов.
Поэтому в ЗУП в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация можно указать вручную способ отражения со счетом 91.02.
Тогда корректировка не потребуется.