Резерв по сомнительным долгам в БУ

Вопрос задал Елена *. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день, совсем запуталась. Информации много и она разная.

Что делать с неиспользованным резервом по сомнительным долгам в БУ (в НУ не создаем) на конец кода? Резерв не был использован и никто платить не собирается. Остаток по Кт сч 63 куда-то нужно деть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Елена!
    По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

    Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    Считаю, что поскольку обстоятельства не изменились, то задолженность должна оставаться на 63 счете до списания долга или его погашения контрагентом.
    Есть мнение, что нужно на отчетную дату восстанавливать резерв. Но это бесполезные обороты, т.к. вам тут же придется начислить его снова.

Комментарии закрыты.