Здравствуйте! В разделе «Продажи» — «Реализация (акты, накладные» создана операция. Отдельно, без использования «создать на основании» был выписан Счет покупателю. Как соединить эти 2 документа, чтобы при «нажатии» кнопки «Связанные документы» было видно, что они связаны?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как соединить Счет и Реализацию, если ее создали не на основании Счета покупателю
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счета-фактуры на аванс помечаются на удаление счета фактуры на аванс выписываем ежедневно, при перепроведении документов за 1квартал счета фактуры на аванс оказались помеченными на удаление, с…
- Не все остатки по счету 10 попадают в документ Инвентаризация в 1С Добрый день! По ОСВ на конец 2026 г. по 10 счёту ОП «Владивосток» на остатке есть один ноутбук. При заполнении…
- Отражено поступление вместо авансового счета-фактуры в 1С Добрый день! При составлении декларации по НДС за 4 квартал 202г. , по одному из контрагентов -поставщиков услуг обнаружили: в…
- Отрицательное конечное сальдо в НУ по резервам по отпускам на счете 96.01.2 в 1С Добрый вечер. Из 1С ЗУП перенесены в 1С Бухгалтерия документы Резервы по оплате труда. В Итоге конечное кредитовое сальдо в…
Статьи по этой теме
- Как связать Счет покупателю с документом реализации в 1С? Документ Реализация (акт, накладная) был создан не на основании счета. Как в этом случае связать Счет покупателю и документ реализации?…
- Закрытие счета 20 с учетом выручки от оказания производственных услуг в 1С Из статьи вы узнаете: как настроить закрытие счета 20 только с учетом выручки от оказания производственных услуг что делать, если…
- Почему появляется сообщение о том, что нет данных для формирования счета-фактуры на аванс? В каких случаях появляется сообщение о том, что нет данных для формирования СФ на аванс, но при этом есть проводка…
- Неправильно показывается Счет учета Номенклатуры в документах в 1С Неправильно показываются счета учета номенклатуры в документах. Постоянно приходится править вручную! С чем это связано? Описанная ситуация требует проверки настроек…
Добрый день.
Связать эти два документа можно из документа «Реализация (акты, накладные)». В документе в поле «Счет на оплату» указываете нужный счет на оплату (см. вложение). После этого программа спросит хотите ли перезаполнить реализацию по данным документа счет на оплату, если не хотите перезаполнять, просто нажмите «Нет».