Здравствуйте! Мы делаем по выпуску Отчет производства, вкладку Материалы не заполняем, у каждой продукции есть спецификация и делаем документ Расход материалов на производство. Как списать материал, чтобы он распределился на конкретную продукцию? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение материалов
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не видно связанных документов в 1С Добрый день.Делаем документ Поступление материалов, проводим, по кнопке "Создать на основании " делаем перемещение материалов и уже в этом документе…
- Корректировка экспортной реализации без перехода права собственности Добрый день! Организация продает товары на экспорт иностранному контрагенту. Сначала мы делаем реализацию , которая формирует проводки Д 41 К…
- Резерв отпусков, зарплата в ЗУП Добрый день! Делаем синхронизацию БП и ЗУП. Почему то в БП появляется только начисление резерва, а списание на расходы за…
- Как привязать платежные поручения на уплату налогов в Главное - Задачи организации, если они оформляются в УТ, а не в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста, мы в 1С БП не делаем платежки, делаем в Торговле и выгружаем в банк-клиент, как будет…
Статьи по этой теме
- Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как покупателю оформить в учете возврат? Мы возвращаем товар продавцу. Наши действия: делаем корректировку поступления (а не возврат), распечатываем ТОРГ-12 и предоставляем ее продавцу, получаем от…
- Почему при переносе данных в ЗУП 3 на апрель в документе «Начальная задолженность по зарплате» указывается март? Делаем перенос данных на апрель, а в документ Начальная задолженность по зарплате загрузилась задолженность за март. Почему? Скорее всего зарплата…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день, Алла.
Перед тем как ответить на ваш вопрос, подскажите:
1) Какой учет НЗП установлен в Учетной политике. И есть ли у вас вообще НЗП на конец месяца.
2) Какая детализация затрат используется? Стоит флажок Продукция? Настройки учета затрат в 1С Именно этот флажок и влияет на отражение затрат на конкретную продукцию. Но не во всех случаях оправдано вести детализацию до продукции.
Лучше даже если вы сбросите скрин Настроек учетной политики (интересует именно раздел Учет затрат).
3) У вас какое производство: индивидуальное (номенклатура не повторяется) или массовое производство (выпускается одна и та же номенклатура) или может вы ведете детализацию НГ=проект, заказ, договор.
Именно эти пункты влияют насколько возможно в вашем случае вести учет с детализацией до продукции
Добрый день. НЗП у на нет. Есть остатки материалов на складе производства. Одна и та же номенклатура (продукция) продается разным контрагентам (покупателям). Так же вводится (производится) новая номенклатура. Расширяется ассортимент. Во вложении скрин учетной политики.
Добрый день, Алла.
У вас стоит настройка НЗП — ведется без инвентаризации + детализация до продукции. Эта настройка для индивидуального производства.
Под «индивидуальным производством» мы понимаем:
— производится единичная продукция, работы, услуги
— затраты собираются по индивидуальному заказу, партии, при этом наименование продукции, услуг (работ) в один производственный цикл не повторяется, но количество выпущенных единиц может быть более 1 шт.
Вы пишите, что «Одна и та же номенклатура (продукция) продается разным контрагентам (покупателям)», значит у вас не будет индивидуального производства. Если я правильно поняла, у вас одна и та же продукция выпускается несколько раз. Если на конец месяца вам нужно будет отражать НЗП, то такой вариант учета НЗП не рекомендуется.
В вашем случае, т.к. НЗП у вас нет, можно установить вариант учета НЗП — ведется по результатам инвентаризации, поставить флажок Продукция (у вас уже установлен). И в документе Расход материалов заполнять субконто Продукция.
Прямые затраты, отраженные по субконто Продукция, не будут распределяться на другую продукцию внутри номенклатурной группы.
А общие затраты по НГ (с пустым субконто Продукция) ежемесячно будут распределяться на всю продукцию внутри номенклатурной группы с учетом базы установленной по 20 счету — Плановой себестоимости.
Когда не рекомендуется детализировать затраты до Продукции изучите здесь Варианты выпуска продукции и их отличия при расчете себестоимости
Если нужно будет отразить НЗП на конец месяца, то введете документ Инвентаризация НЗП. Если этого документа нет, то все затраты учтутся в себестоимости выпущенной продукции.
Спасибо, пока изучаем и пробуем
Добрый день, Алла.
Если что-то будет не понятно, пишите.
Хорошего дня