Программа ругается на проводки по реализации лома (лом перепродажа) :Счет уч 10.06 счетдохода 90.01.1 счет расхода 90.02.1 счет НДС 90.03 Что не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проводки реализация покупного лома (товар)
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки в платеже лизинга - указан неверный счет авансов в 1С Добрый день! При проведении банковской выписки - первого лизингового платежа - была допущена ошибка в указании счетов. Указано: счет расчетов…
- Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
- Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?
- Оформление первичных документов Обособленное подразделение имеет расчетный счет. Участвует в сделках и оплачивает услуги с расчетного счета ОП: как составляется счет и акт…
Статьи по этой теме
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
- Возможность сдвинуть первые 3 дня больничного за счет работодателя (ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39) В версиях ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 добавили возможность менять период оплаты больничного за счет работодателя и СФР, если часть больничного…
Добрый день, Жанна.
Вы реализацию оформляете документом Реализация (акты, накладные)? Какую ошибку выдает программа. Вышлите, пожалуйста скрин.
Предмет контроля: В данных бухгалтерского учета сумма выручки от продаж (Кт 90.01.1) должна соответствовать сумме начисленного НДС от реализации (Дт 90.03). Отклонения могут быть связаны с наличием операций по зачету полученных авансов от покупателей в иностранной валюте.
Результат проверки: По результатам анализа оборотов счета 90 выявлено несоответствие суммы выручки от реализации сумме начисленного НДС
Возможные причины: Производились ручные корректировки 90 счета
Рекомендации: Проверить наличие ручных проводок по кредиту счета 90.01.1. В каждой такой операции должна присутствовать проводка Дт 90.03 Кт 68.02 на сумму НДС, а также по такой операции должен быть введен документ «Отражение начисления НДС» для правильного ее отражения на регистрах подсистемы НДС
Добрый день, Жанна.
Если я правильно поняла то данную ошибку выдает отчет Экспресс-проверка. Посмотрите в Рекомендациях есть ссылка на документы? У вас были ручные корректировки, вы оформляли документ Операция, введенная вручную?
Добрый день.
реализация лома — проведана как обычно, но в ручную корректирован.
с 2018г. эти операции приобретение и реализация не реализованы в бухгалтерии
Жанна, вы пишите про корректировки регистра НДС Продажи в документе Реализация (акты, накладные)? Вы исправляли показатель графы Событие со значения Реализация на значение -Налог исчисляет покупатель? В счет-фактуре необходимо поставить код — 34.
конечно
Добрый вечер, Жанна.
Приведите, пожалуйста скрин ошибки. Может она не связана с реализацией лома? Может причина в другом.