Для собственных целей мы изготовляем стеллажи. Далее хотим их поставить себе на учет. Передать в эксплуатацию и на МЦ (ответственное лицо). Изготовили мы стеллажи отчетом производства. По идее стеллажи считаются МОС и мы его приходуем на 10.21.1. В отчете производства (по настройкам) цена формируется закрытием месяца. Передаем в эксплуатацию и проводки по суммам не корректно ложатся. Подскажите пожалуйста как то можно сделать по другому. Или мы что то не правильно делаем.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста передачу стеллажей сотруднику каким документом оформляете. Передаете стеллажи в том же месяце, в котором производите. Соберите в один файл word что и как делали в базе. Все документы с проводками.
Смоделировала в тестовой базе счет 10.21 закрылся.
Добрый день. У нас не закрывается 25 счет. Сделаем скриншоты, но немного позже . Не закрывайте пожалуйста вопрос.
Здравствуйте, Наталья!
Хорошо, ждем информацию. Вопрос оставляем открытым.
Прикрепились 6 файлов?
1.отчет производства (изготовление стеллажей) — снимок 10, 11
2.передача в эксплуатацию — снимок 14, 15
3.счет 10.21 (закрылся) — снимок 16
4.счет 25 (не зарылся) — снимок 17
Здравствуйте, Наталья!
Приведите скрин О программе.
Какая база распределения указана в учетной политике для счета 25? Приведите пожалуйста скрин.
Детализация учета затрат ведется по номенклатурным группам или до продукции. Приведите скрин.
Добрый день. Отправила сканы. Если что то не правильно мы поняли напишите.
Здравствуйте, Наталья!
Для учета готовой продукции используется Счет 43
Учет производства в 1С 8.3 Бухгалтерия
Счет учета 10.21 используется при приобретении и выбытии малоценного оборудования и запасов Рабочий план счетов
Материал по теме: Оценка готовой продукции с 2021
Пример учетной политики для организации, не имеющей право на упрощенные способы учета (ОСН) на 2022 год .
Доброе утро. Дело в том что это не готовая продукция. Мы не собираемся это продавать. Мы занимаемся совсем другим и продаем. Мы эти стеллажи делаем сами т.к. под специальное помещение и спец. размерами. Если бы такие продавались мы бы купили. Т.е. мы делаем для собственных нужд. Если бы купили поставили на счет 10.21 и на учет сотруднику. Ну а тут сами сделали (вроде бы с такими же последствиями). Поставить на счет 10.21 и на ответственное лицо. Может посоветуете как это сделать в программе.
Здравствуйте, Наталья!
В документе Отчет производства за смену использование счета 10.21 не предусмотрено. Вы можете написать свои пожелания в 1С (v8@1c.ru).
Продукцию так же можно использовать для собственных нужд.
Либо оформите сборку стеллажей по аналогии с материалом: Сборка (комплектация) несущественного основного средства (МОС) в 1С .
Хорошо попробуем.
Все вроде получилось через сборку)). Благодарим.
Отлично!