Добрый день, как в 1С выполнить операцию — есть на складе готовая продукция (на счете 43), она будет входить в качестве материала в другую продукцию. То есть она должна оказаться на счете 10. Ручная проводка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перевод готовой продукции в материалы
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение косвенных расходов со счета 25 на счет 20 по субконто Продукция в 1С Добрый день. У нас есть Цех 1 на 20 счете с различными видами продукции. На 25 счете мы разбиваем расходы…
- ИП УСН доходы, сверить сальдо на ЕНС в 1С В лк на сайте фнс есть положительное сальдо по енс. На счете 68.10 в 1с сальдо нулевое. Как скорректировать сальдо…
- Зачет ОНА и ОНО по одному объекту НМА в 1С Добрый день. В НУ амортизируется НМА1 (стоимость ниже лимита для НМА в БУ), на 09 счете был сформирован ОНА1 в…
- Досрочный выкуп по договору лизинга в 1С Добрый день! в апреле 2019г купили автомобиль по договору лизинга на балансе у лизингополучателя (то есть у нас). В сентябре…
Статьи по этой теме
- На какой счет отнести затраты на оплату труда производственных рабочих в 1С? Производственные работники выполняют несколько работ в течении квартала по разным Номенклатурным группам. Их зарплата относятся к прямым затратам. В Дт…
- Какие разницы по ПБУ 18 формируются при аренде и лизинге в 1С? Какие разницы формируются при ФСБУ 25 постоянные или временные? Все разницы, образующиеся на счетах баланса – только временные (п. 8…
- Организациям, на какой системе налогообложения нужно заполнять документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете организациям? Если ООО на ОСНО надо ли заполнять в 1С документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете. Или это…
- На каком счете отразить госпошлину при покупке земли? На каком счете должна отражаться госпошлина: на 26 или 91.02 при покупке земли? Если госпошлина не вошла в первоначальную стоимость…
Добрый день, Татьяна.
Если Вы знаете, что выпущенная «продукция» будет использоваться для другой продукция, то для правильного расчета себестоимости необходимо учитывать ее как полуфабрикат на счете 21.
Добрый день, Татьяна.
Вы можете перевести Готовую продукцию на счет 21 «Полуфабрикаты» или 10 «Материалы» сформировав документ Перемещение товаров в разделе Склад — Склад — Перемещение товаров.
В табличной части выбираете Готовую продукцию и меняете Счет получателя на необходимый вам счет.
Также Вы можете списать напрямую готовую продукцию, без перемещения между счетами учета (Инструкция по применению Плана счетов, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н).
Это можно сделать документом Требование-накладная.