Добрый день, как в 1С выполнить операцию — есть на складе готовая продукция (на счете 43), она будет входить в качестве материала в другую продукцию. То есть она должна оказаться на счете 10. Ручная проводка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перевод готовой продукции в материалы
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка распределения зарплаты и взносов на счете 20.03 между несколькими видами продукции в 1С Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей проблемой: при закрытии месяца не закрывается в полном объеме счет 20.03. Завели дополнительный счет по…
- Отказ от учета затрат по продукции на счете 20 в 1С Добрый день! В учетной политике выбрана настройка - аналитика 20 счета по продукции. У нас по продукции не ведется учет.…
- ФСБУ 5 Согласно инструкции по применению плана счетов "Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" на последнее…
- Транспортные расходы от стороннего перевозчика при реализации собственной продукции в 1С Добрый день. ООО на ОСНО передает на реализацию готовую продукцию агенту. При передаче проводка Д45 К43. Затраты, которые выставляет агент…
Статьи по этой теме
- Счета учета готовой продукции в 1С Из статьи узнаете, на каком счете отражать выпуск готовой продукции и затраты на ее производство. Счета учета готовой продукции Выпуск…
- Учетная политика по учету готовой продукции в 1С Применение счета 40 В учетной политике может быть предусмотрено 2 способа учета выпуска готовой продукции: с применением счета 40 «Выпуск…
- Почему нет проводок по распределению косвенных затрат на счете 20, если НЗП ведется по Продукции в 1С? Детализация затрат ведется по Продукции , НЗП формируется автоматически. В течение месяца общие прямые затраты отражаются по дебету счета 20…
- Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С? Когда стоит вести учет прямых затрат на счете 20 в разрезе продукции (работ, услуг), а когда достаточно собирать их в…
Добрый день, Татьяна.
Если Вы знаете, что выпущенная «продукция» будет использоваться для другой продукция, то для правильного расчета себестоимости необходимо учитывать ее как полуфабрикат на счете 21.
Добрый день, Татьяна.
Вы можете перевести Готовую продукцию на счет 21 «Полуфабрикаты» или 10 «Материалы» сформировав документ Перемещение товаров в разделе Склад — Склад — Перемещение товаров.
В табличной части выбираете Готовую продукцию и меняете Счет получателя на необходимый вам счет.
Также Вы можете списать напрямую готовую продукцию, без перемещения между счетами учета (Инструкция по применению Плана счетов, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н).
Это можно сделать документом Требование-накладная.