Здравствуйте!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.20).
Для нашей организации субподрядчик выполнил работы в апреле 2025г., которые будут сданы заказчику (оформлена реализация) в июле 2025г., в связи с выполнением еще и других работ. В поступлении услуг расходы отразили на сч.20, подразделении затрат «Незавершенное производство», которое специально создали для отражение этих расходов. 30.04.25, 31.05.25, 30.06.25 провели инвентаризацию НЗП. Но сумма, которая должна остаться в дебетовом сальдо на 30.06.25, списывается.
Просьба пояснить, как исправить ошибку.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Лариса.
Отправьте настройки в разделе Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат (развернуть)
Всего скорее настройки нужно подкорректировать
Алгоритм настроек при производстве готовой продукции в 1С
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
см.вложение
Если у вас затраты по НГ Незавершенное производство отражены по субконто Продукция, то такие затраты будут списаны в Дт 90.02, даже если создан документ Инвентаризация НЗП
Сформируйте ОСВ по счету 20.01 в группировке Номенклатурная группа, Продукция и проверьте как отразили НЗП