Вычет НДС после Ввода остатков в 1С

Вопрос задал Ольга Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Здравствуйте. Подскажите, как установить галку в поле Отразить НДС в книге покупок датой получения по документам (сч.ф. ) ввода остатков. Перешли на БП 8.3 с 01.01.22. Имеются остатки невозмещенного НДС. Счет-фактура датирована декабрем 2021 г. При вводе остатков галку не проставляли специально. Взять НДС по этому документу нужно в апреле 2022.
Но не кликабельно поле по таким документам.

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Если имеете в виду, что сделали Ввод остатков 31.12.2021 по счету 19.

    Сейчас, например, по итогам 2 кв 2022, хотите принять этот отложенный входящий НДС к вычету. То надо сделать документ Формирование записей книги покупок и там нажать кнопку Заполнить. Проверить результат.

    Это обязательный документ в 1С БП 3.0. Его делают или каждый месяц, или каждый квартал (при простом учете НДС).

    Документ «парный» т.е. всегда должно быть два документа Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.

    Документ Формирование записей книги покупок

    Документ Формирование записей книги продаж

    .

    1

Комментарии закрыты.