Отражение возвратов на маркетплейсе в 1С Бухгалтерия

Вопрос задал Максим Н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Подскажите, Маркетплейс (Озон) прислал отчет комиссионера о продажах и возвратах за месяц. Возвраты Озон оставил у себя (фактической передачи на наш склад не было). Он опять их выставляет на продажу.
В бухгалтерии в отчете о розничных продажах возвраты загрузились в табличную часть на закладке Возвраты в документе Отчет комиссионера.
Как отразить возвраты в 1с Бухгалтерии? Или нужно отражать только проданные товары за минусом возвратов.

Все комментарии (24)

  1. Добрый день!

    Общий алгоритм такой

    Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С

    Если реализация товара и возврат в одном месяце, то данную реализацию и возврат в Отчете комиссионера не отражаете.

    В Отчете комиссионера вкладка Возвраты не заполняется, если возврат товара происходит в месяце реализации товара, в отчете должен быть отражен реализованный товар с учетом возврата.

    1. У нас отчет комиссионера грузится в 1С УТ и уже при синхронизации передается в бухгалтерию. В УТ возвраты отображаются с минусом в той же табличной части, что и продажи. В бухгалтерию приходят документы отечет о розничных продажах с продажами и возвратами.
      Т.е. Нам нужно на стороне УТ редактировать возвраты, чтоб в базе бухгалтерии отражались только продажи без возвратов в текущем периоде.

  2. Считаю, что да.
    Если есть возможность, то просто в УТ удалить из отчета строки по реализации и возврата товара одного периода.

  3. Комментарий от пользователя:

    Согласно инструкции (Вы нам прислали сегодня), в отчете комиссионера в разделе » дополнительно» нужно галочку поставить, а у нас в 1С бухгалтерии 8.3 в отчете комиссионера нет такого раздела. Может у нас в 1С бухгалтерии 8.3 настройки не подключены какие -то ? Мы применяем ОСНО. Мы выгружаем из ОЗОН и Валберис отчеты комиссионера с возвратами. Возвраты товаров мы не можем отследить в каком месяце они были раннее реализованы. Мы реализуем товары через маркетплейсы физическим лицам и счета фактуры на реализацию не выставляем. Вопрос как мы должны сделать корректировку реализации чтобы возвраты попали в книгу покупок?

    1
  4. Приложение

    Верно, в Отчете комиссионера о розничных продажах, закладки дополнительно нет.
    Этот отчет несколько отличается от Отчета комиссионера по оптовым продажам.

    В вашем случае, когда возврат товара:
    — на закладке Возвраты указываете товар, кол-во, счет учета — 45.01
    — в поле Документ реализации — Отчет комиссионера, в котором ранее была указана реализация
    — оформляете документ Корректировочная справка по розничным продажам — выбираете в строке К справке — Отчет комиссионера, в котором была продажа
    В строке — Документ-основание — Отчет комиссионера, в котором прошел возврат.

  5. В кор. справку не становится возврат при выборе отчета комиссионера. Отчет подтягивается, но сумма в кор. справке 0, не изменяется.

    При загрузке отчета комиссионера в 1С бухгалтерия в ОСВ сч 62 возвраты отражаются красным одной суммой без привязки к отчету комиссионера. Более того в отчете комиссионера при возврате товаров делаются только две проводки Сторно выручка Дт 62.01 Кт 90.01 -1635 руб. и сторно себестоимость Дт 90.02.1 Кт 45.01 — 2072 руб.. Проводки сторно Дт 90.03 Кт 19.09 не делается. В результате чего в декларации по налогу на прибыль выручка отражается за минусом возвратов, а в декларации по НДС и в книге продаж соответственно выручка отражается без учета возвратов. Есть расхождения в выручке между двумя этими декларациями. А в книгу покупок возвраты не попадают. Почему так?

  6. Проверьте, чтобы в Отчете комиссионера в закладке Возвраты был указан возврат и Отчет, в котором отражен ранее проданный возврат.
    Если заполнено все корректно, то в БП проблем с отражением нет.

    Но так как у вас выгрузка из УТ, возможно, что есть тонкости.

    По ОСВ 62, нажмите на красную сумму, перейдете в Карточку счета 62. Пришлите, пожалуйста, скрин.

    Ваша ошибка в базе не воспроизводится.
    Давайте перепроверим, как оформили возврат в Отчете комиссионера.

    Если в заполнении все верно, но проводок все равно нет, полагаю нужно будет задать отдельной вопрос куратору по УТ.

  7. Поле должно быть обязательно заполнено при возврате.

    когда возврат товара:
    — на закладке Возвраты указываете товар, кол-во, счет учета — 45.01
    в поле Документ реализации — Отчет комиссионера, в котором ранее была указана реализация
    — оформляете документ Корректировочная справка по розничным продажам — выбираете в строке К справке — Отчет комиссионера, в котором была продажа
    В строке — Документ-основание — Отчет комиссионера, в котором прошел возврат.

    Из-за незаполненного поля красное сальдо по счету 62.01 и не заполняются суммы в Корр.справке.

  8. как определить к какому отчету о розничных продажах привязать возврат?
    Например была продажа на 1 позицию, через неделю еще продажи на 10 позиций и в отчете 5 позиций на закладке возврат.
    И как быть в таком случае? Ставить текущий документ на закладке возвраты?

  9. Бухгалтер должен это знать.

    Как вариант, 1 возвращаемую позицию указываете из 1го отчета, 4 позиции из 2го.

    Текущий — не ставить, тк мы говорили выше, что возвраты текущего периода в Отчете комиссионера о продажах не указываем.

  10. Добрый день.Мы сделали все как Вы написали , но в корректировочной справке все равно сумма не появляется. Скрины справок во вложении.

  11. Отчет комиссионера внешне заполнен корректно.

    В Корр.справке — в поле К справке — Справка к отчету от 17.03.24.
    поле Документ-основание: Отчет комиссионера от 24.03.24, а у вас — 17.03.24

  12. Я подтянула отчет комиссионера от 24.03.24г в сводной и корректировочных справках. Ничего не изменилось все равно сумма не встает в корректировочной справке. Скрины справок во вложении

  13. Давайте еще проверим, чтобы время в Корр.справке было позже, чем в Сводной.
    Обе справки у вас одной датой?
    Попробуйте Корр.справку провести 01.04.24, посмотрим, будет сумма или нет.

    Если сумма не заполнится, тогда возможно причина в том, что документы не напрямую создаются в БП, а выгружаются из УТ.

Добавить комментарий