Добрый день! Мы заплатили аванс за товар, купленный в Казахстане, должны ли мы заплатить с него НДС, как выписать счёт-фактуру в 1С, как отразить ее в книге продаж.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс при импорте из Казахстана в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с аванса, если отгрузили без перехода права собственности Добрый день! Покупатель в начале июня заплатил аванс. В конце июня была отгрузка товара без перехода права собственности. Реализация отгруженного…
- Договор дарение ТС физ. лицу от юр. лица или продажа без оплаты в 1С Добрый день. У организации на ОСНО на балансе находится ТС, автомобиль. Руководство планирует подарить его родственнику.Вопрос в следующем : какие…
- Учет Товарных Знаков, созданных собственными силами в НУ и БУ в 1С Подскажите, пожалуйста, если мы заплатили сторонней организации за создание товарного знака, заплатили гос. пошлину и стал уникальным. Это приравнивается к…
- Авансовый платеж УСН (Д-Р) Добрый день. 16 .09.2022 г. в компанию поступила предоплата в размере 70 % от заказчика по сделке на сумму 9300…
Статьи по этой теме
- При переводах денег с карты на карту нужно платить НДФЛ … но не всегда Минфин разъяснил, в каких случаях при переводах денежных средств с карты одного человека на карту другого необходимо заплатить НДФЛ, а…
- Матпомощь заграничному удаленщику облагается НДФЛ и страховыми взносами Источник: Письмо Минфина N 03-04-06/29885 от 05.04.2023 Информация для: работодателей Материальная помощь дистанционному сотруднику, работающему за границей, облагается страховыми взносами…
- Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Источник: Письмо ФНС от 31.03.2023 N СД-4-3/3898 Информация для: ИП на ПСН Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные…
- Заменяет ли уведомление об исчисленном налоге на прибыль по дивидендам декларацию? Организация на УСН. Выплатили дивиденды российской организации в июле 2023. Заплатили за неё налог на прибыль. Декларацию за 9 месяцев по налогу…
Здравствуйте!
Нет, не должны НДС с аванса исчислять, если реализация с НДС 0%.
В налоговую базу по НДС не включаются авансы, полученные по операциям, которые облагаются НДС по ставке 0% в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ (п. 1 ст. 154 НК РФ).
В вашем случае НДС с авансов не начисляется и авансовый счет-фактура не выставляется (п. 17 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, Письмо Минфина РФ от 01.2018 N 03-07-08/142)
Материал по теме
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%
.