Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отражать в программе % по займу выданному сотруднику компании? Тело займа отражается на счете 73.01. Как рациональнее организовать начисление % , чтобы не «перемешивать» тело займа и % по нему на сч.73.01?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, начисление по займам проводите в ЗУП, а потом перегружаете данные по синхронизации или изначально начисление делаете в Бухгалтерии?
Добрый день. Делаем в бухгалтерии
Добрый день! Обычно в документе «Операция введенная вручную» вводят проводку:
дт70-кт73.01 3200 руб — погашение основного займа
дт.73.01 — кт91.01 88,77 руб — начисление процентов по займу
дт70-кт73.01 88,77 руб — удержание процентов по займу
Да, но тогда невозможно отследить общий размер начисленных процентов по займу. Вернее для этого нужно формировать дополнительные отчеты. Вопрос именно в том и стоит — как сделать так, чтобы % по займу можно было видеть отдельно от тела займа, как например по 58 счету.
Здесь есть несколько вариантов:
1. Формировать отчет «Анализ счета» по 91.01. с соответствующей статьей доходов.
2. Проценты отражать на 76 счете. Но тогда нужно проверить, чтобы 70,73.01,76 корректно закрылись.