Добрый день! Как ,на базе типовой 1С8.3, отразить операции, если наш Заказчик -застройщик погашает, сформировавшуюся перед нами Дз не денежными средствами , а квартирами для перепродажи(как средство платежа) (взаимозачет) .Какими операциями это отразить в программе с учетом налогов? Спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Поступление квартиры для перепродажи отразите документом Поступление (акт, накладная). В результате у вас образуется кредиторская задолженность перед Заказчиком. Взаиморасчет оформите документом Корректировка долга:
— Вид корректировки — Прочие корректировки;
— Дебитор — Заказчик;
— Кредитор — Заказчик
Заполнить документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
Материал по теме: Облагается ли налогом на имущество квартира, приобретенная для перепродажи и учтенная на счете 41? .