Добрый день. Создала резерв на выплату отпускных в 2020 г. Что нужно сделать в программе, чтобы начисление самих отпускных и взносов происходило за счет резерва?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, зарплата рассчитывается в ЗУП или в Бухгалтерии?
1С Бухгалтерия, ред 3.0.75.58
Посмотрите материал: Настройки зарплаты: 1С Раздел Резервы отпусков
Ссылка не активна. Как посмотреть рекомендованный материал?
Нашла этот материал. Дело в том, что резерв я начислила операцией введенной вручную, поставила проводки. Резерв начисляю только в бух. учете и только в конце года. Что делаю не так?
Автоматически отражение отпускных за счет резервов программа делает только при включенной настройке Формировать резерв отпусков. Иначе нужно также вручную отражать суммы по отпускным
Начислять отпускные операцией вручную?
Начислять можно стандартным документом Отпуск, а корректировать потом Операцией проводки
Что-то я совсем запуталась с этим резервом. Начислила вручную Д26К96 только в бух. учете, в налоговом не начисляем (скан ранее прилагался). Применяем ПБУ 18/2 балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц. Должны ли быть еще дополнительные проводки или только так как в скане?
Здравствуйте!
По поводу балансового метода с ПР и ВР посмотрите, пожалуйста, обсуждение в комментариях под этой статьей.
ПБУ 18/02. Переход на балансовый метод
Пока квартал не закрыт, еще есть возможность передумать.
При использовании этого варианта в 1С надо разработать свою методику учета, ее придерживаться и все операции проверять.
Т.е. надо очень хорошо владеть стандартом ПБУ 18/02 и конечно же это дополнительная нагрузка по проверке учета и риск ошибок.
Проверять налоговый учет по ПР и ВР и только для этого выбирать этот вариант в 1С смысла нет.
Как вариант, можно квартал закрыть с ПР и ВР и тоже самое сделать в копии базы по балансовому без ПР и ВР. Сравнить и принять окончательное решение, пока еще есть возможность с минимальными затратами что-то поменять и ошибок избежать.
В связи с этим и отчет о финансовых результатах криво формируется. На семинаре вскользь обратили внимание, что форма маленько поменялась, а не разобрали откуда что взять для строк 2410 и ниже. Буду разбираться, пробовать.
Успешной вам сдачи отчетности 🙂