Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность вручную откорректировать остатки товара, которые выходят в окне «Номера ГТД: НОМЕРА ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ» ? В связи с некорректным заполнением документа «Реализация» при продаже импортных товаров в предыдущие годы (2018-2019) не указывались номера деклараций и получается, что в этом окне товар на остатке по декларациям есть, на самом деле нет. К ОСВ по 41 счету это не относится, там верные данные. Есть цель-навести порядок в этом Справочнике. Буду признательна за помощь.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно сделать документ Операция, введенная вручную.
Там отразить Кт по счету ГТД.
Перечислить все лишние ГТД и количество по ним.
Оптимально это делать, например, 31.12.2020, чтобы у вас все лишние записи остались в прошлом году.
Это забалансовый учет и он не влияет на отчетность, Но на заполнение документов, на контроль за импортным товаром — конечно да. И порядок должен быть обязательно.
В Операции в назначении указать причину корректировки. Например, корректировка остатков по счету ГТД по итогам инвентаризации.
Как сделаете — проверить ОСВ по счету ГТД на 31.12.2020 — должно соответствовать действительности.
Мария, мнене совсем понятна проводка: КТ ? какого счета? а какой счет записать в ДТ. Если можно, напишите, пожалуйста, подробнее. И как создать ОСВ по счету ГТД? У меня выбирается «Номенклатура ГТД» но номера ГТД не заполняются
Если правильно поняла ваш вопрос, то неправильные остатки на счете ГТД, потому что с него не списывали количество.
Поэтому корректируем мы счет ГТД.
Когда делаем покупку импортного товара, то по этому счету отражается количество по Дт в разрезе ГТД. А когда продаем, то, соответственно, Кт. Т.е. здесь отдельно сначала Дт, а потом Кт. Это справочный счет 1С. И на нем такой же порядок, как на забалансовом счете.
Нам сейчас надо оформить потерянный Кт по счету ГТД.
Сделаю пример для наглядности и выложу сюда в ближайшее время.
Здравствуйте!
У нас счет один — это счет ГТД.
Прямо набирайте счет ГТД. У меня на скринах это есть.
Вы не указывали номер ГТД в реализации и у нас нет Кт по счету ГТД. Вы его сейчас должны отразить.
По номеру ГТД. Нажимаете настройки. Там у вас должно быть 2 строки и 2 флажка. Также, как у меня в файле.
Если что-то не получается, то давайте ваш скрин посмотрим по счету ГТД.
Спасибо, буду ждать. ГТД по импорту и Поступление( акты,накладные УПД)- оформляются как бы одномоментно в программе. ГТД для учета расчетов с ФТС и НДС, а «Поступление» -для расчётов с импортёрами, в последнем документе номер ГТД И страна происхождения указываются обязательно. Отсюда получается ДТ по ГТД, верно? а при «Реализации», если не выбран номер ГТД, то и завис товар.
Если хотите порядок, то номер ГТД должен быть в 1С:Бухгалтерия и в поступлении товаров, и в реализации товаров.
Сейчас будет пример со скринами и посмотрите, что имею в виду уже наглядно.
Останутся вопросы — уточните.
Приложение Schet-GTD.docx
Пример корректировки остатков по счету ГТД в 1С во вложении.
Вы все верно поняли. Когда мы отражаем покупку товара в 1С, то у нас Дт по счету ГТД. Когда реализацию, то Кт по счету ГТД. Но надо заполнять данные ГТД + Страна происхождения конечно.
Мария, огромное вам спасибо!- все доходчиво и понятно, даже не подозревала, что в программе можно все это так подробно увидеть. С товаром , который на 41 счете все получилось. Но, как Вы и говорили на вебинаре, чем глубже в конкретную ситуацию, тем больше вопросов: и у меня возник: помимо товара, который мы приобретаем по ГТД, также приобретается сырье, которое приходуется на 10 счет, а списывается через «Отчет производства за смену» на 20 счет через сч.43. И только сейчас, после формирования ОСВ по ГТД, я обнаружила что эти позиции(сырья) в этой ОСВ не отражается вообще- ни по приходу, ни по расходу, в разрезе номеров ГТД я имею ввиду- это не предусмотрено программой или некорректный ввод данных?
Отлично, что разобрались.
Если мы посмотрим описание счета ГТД, то там так
«Счет ГТД «Учет импортных товаров по номерам ГТД» предназначен для обобщения информации о номерах таможенных деклараций и странах происхождения приобретенных товаров. Счет ГТД используется для корректного заполнения графы «Номер таможенной декларации» в счетах-фактурах при перепродаже импортных товаров.»
Т.е. нам эта информация нужна по товарам, потому что при их продаже мы обязаны номер ГТД и страну происхождения дальше передать в СФ/УПД своему покупателю.
По материалам и ОС, нам это не требуется.
Ведь мы купили материалы, списали их в производство и дальше у нас уже наша продукция. Она не импортная, а российская. Есть там ГТД на входе или нет в каких-то компонентах — нам не требуется знать, мы это никак не используем.
Поэтому, как вы верно заметили, на счете ГТД в 1С данные только по счету 41, так и должно быть.
Посмотрим, как будут развиваться события в связи с прослеживаемостью товаров. Там будет более тщательный подход к аналитике из ГТД.
Порядок надо навести в любом случае сейчас.
Большое спасибо за развёрнутые ответы и помощь! Вы очень помогли, мой вопрос исчерпан и закрыт. Всего доброго!
Рада, если смогла помочь. Спасибо за обратную связь!