Как исправить, остатки товара по счету ГТД в 1С

Вопрос задал Дина К. (Самара, Самарская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность вручную откорректировать остатки товара, которые выходят в окне «Номера ГТД: НОМЕРА ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ» ? В связи с некорректным заполнением документа «Реализация» при продаже импортных товаров в предыдущие годы (2018-2019) не указывались номера деклараций и получается, что в этом окне товар на остатке по декларациям есть, на самом деле нет. К ОСВ по 41 счету это не относится, там верные данные. Есть цель-навести порядок в этом Справочнике. Буду признательна за помощь.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Можно сделать документ Операция, введенная вручную.

    Там отразить Кт по счету ГТД.

    Перечислить все лишние ГТД и количество по ним.

    Оптимально это делать, например, 31.12.2020, чтобы у вас все лишние записи остались в прошлом году.

    Это забалансовый учет и он не влияет на отчетность, Но на заполнение документов, на контроль за импортным товаром — конечно да. И порядок должен быть обязательно.

    В Операции в назначении указать причину корректировки. Например, корректировка остатков по счету ГТД по итогам инвентаризации.

    Как сделаете — проверить ОСВ по счету ГТД на 31.12.2020 — должно соответствовать действительности.

    1
  2. Мария, мнене совсем понятна проводка: КТ ? какого счета? а какой счет записать в ДТ. Если можно, напишите, пожалуйста, подробнее. И как создать ОСВ по счету ГТД? У меня выбирается «Номенклатура ГТД» но номера ГТД не заполняются

    1. Если правильно поняла ваш вопрос, то неправильные остатки на счете ГТД, потому что с него не списывали количество.
      Поэтому корректируем мы счет ГТД.
      Когда делаем покупку импортного товара, то по этому счету отражается количество по Дт в разрезе ГТД. А когда продаем, то, соответственно, Кт. Т.е. здесь отдельно сначала Дт, а потом Кт. Это справочный счет 1С. И на нем такой же порядок, как на забалансовом счете.
      Нам сейчас надо оформить потерянный Кт по счету ГТД.
      Сделаю пример для наглядности и выложу сюда в ближайшее время.

      5
    2. Здравствуйте!

      У нас счет один — это счет ГТД.
      Прямо набирайте счет ГТД. У меня на скринах это есть.
      Вы не указывали номер ГТД в реализации и у нас нет Кт по счету ГТД. Вы его сейчас должны отразить.

      По номеру ГТД. Нажимаете настройки. Там у вас должно быть 2 строки и 2 флажка. Также, как у меня в файле.
      Если что-то не получается, то давайте ваш скрин посмотрим по счету ГТД.

      13
  3. Спасибо, буду ждать. ГТД по импорту и Поступление( акты,накладные УПД)- оформляются как бы одномоментно в программе. ГТД для учета расчетов с ФТС и НДС, а «Поступление» -для расчётов с импортёрами, в последнем документе номер ГТД И страна происхождения указываются обязательно. Отсюда получается ДТ по ГТД, верно? а при «Реализации», если не выбран номер ГТД, то и завис товар.

    1. Если хотите порядок, то номер ГТД должен быть в 1С:Бухгалтерия и в поступлении товаров, и в реализации товаров.
      Сейчас будет пример со скринами и посмотрите, что имею в виду уже наглядно.
      Останутся вопросы — уточните.

  4. Приложение  Schet-GTD.docx

    Пример корректировки остатков по счету ГТД в 1С во вложении.

    Вы все верно поняли. Когда мы отражаем покупку товара в 1С, то у нас Дт по счету ГТД. Когда реализацию, то Кт по счету ГТД. Но надо заполнять данные ГТД + Страна происхождения конечно.

    12
  5. Мария, огромное вам спасибо!- все доходчиво и понятно, даже не подозревала, что в программе можно все это так подробно увидеть. С товаром , который на 41 счете все получилось. Но, как Вы и говорили на вебинаре, чем глубже в конкретную ситуацию, тем больше вопросов: и у меня возник: помимо товара, который мы приобретаем по ГТД, также приобретается сырье, которое приходуется на 10 счет, а списывается через «Отчет производства за смену» на 20 счет через сч.43. И только сейчас, после формирования ОСВ по ГТД, я обнаружила что эти позиции(сырья) в этой ОСВ не отражается вообще- ни по приходу, ни по расходу, в разрезе номеров ГТД я имею ввиду- это не предусмотрено программой или некорректный ввод данных?

    1
    1. Отлично, что разобрались.

      Если мы посмотрим описание счета ГТД, то там так
      «Счет ГТД «Учет импортных товаров по номерам ГТД» предназначен для обобщения информации о номерах таможенных деклараций и странах происхождения приобретенных товаров. Счет ГТД используется для корректного заполнения графы «Номер таможенной декларации» в счетах-фактурах при перепродаже импортных товаров
      Т.е. нам эта информация нужна по товарам, потому что при их продаже мы обязаны номер ГТД и страну происхождения дальше передать в СФ/УПД своему покупателю.
      По материалам и ОС, нам это не требуется.
      Ведь мы купили материалы, списали их в производство и дальше у нас уже наша продукция. Она не импортная, а российская. Есть там ГТД на входе или нет в каких-то компонентах — нам не требуется знать, мы это никак не используем.
      Поэтому, как вы верно заметили, на счете ГТД в 1С данные только по счету 41, так и должно быть.
      Посмотрим, как будут развиваться события в связи с прослеживаемостью товаров. Там будет более тщательный подход к аналитике из ГТД.
      Порядок надо навести в любом случае сейчас.

      3
  6. Большое спасибо за развёрнутые ответы и помощь! Вы очень помогли, мой вопрос исчерпан и закрыт. Всего доброго!

    1
    1. Рада, если смогла помочь. Спасибо за обратную связь!

      4

Комментарии закрыты.