Добрый день! Нашли документ приобретения товара от 2021 года, который отражен ошибочно без НДС. Подскажите, пожалуйста, как сейчас корректно провести СФ в программе и принять вычет в 4 квартале 2023 г.?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Алёна!
Для начала нужно определиться насколько рациональны сейчас эти движения.
Поясню почему, вычет вы сейчас заявите, внеся изменения в документ корректировкой поступления из раздела покупки, но вы покажите, так же, что занизили базу по налогу на прибыль, т.к. приняли всю сумму в расходы, а должны были без учёта суммы НДС.
Вычет НДС у вас сейчас составит 20%, доплатить налог по прибыли, в связи с тем, что занизили базу — 20% от этой суммы + пени, которые набежали за это время и сдать уточненную декларацию по прибыли за период 2021 года.
Если всё — таки решите, заявить вычет, действуйте по алгоритму отражённому в материале:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С .
спасибо за ответ, все поняла!