Добрый день! Помогите разобраться с отражением НДС в ОДДС. Наши аудиторы требуют отдельно выделить НДС по строке 4114 (поступление) либо 4125 (оплата). Каким образом нам, исходя из данных нашего примера во вложении, определить эту сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выделение НДС по стр. 4114 (поступление) либо стр. 4125 (оплата) в ОДДС за 2024 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка округления в стр. 190 Книги покупок за 3 кв. 2023 г в 1С В результате формирования Декларации по НДС и внутренней проверки, выпала ошибка округления в строках 190 в суммах налога на 0,49…
- Как проверить разницу стр. 080 и стр.090 в разделе 3 Декларации по НДС Добрый день. Восстанавливаю учет, столкнулась с проблемой формирования декларации по НДС в стр. 080 и 090. Думаю, что в нашем…
- В декларация по НДС за 2 кв 2023 неправильно заполняется стр. 030 раздела 4 (сырьевой товар), релиз 3.0.140 в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20), при формировании декларации по НДС за 2 кв 2023 г…
- Как проверить сумму НДС в Отчете о движении денежных средств по стр. 4111 в 1С Добрый день. Каким образом сформировать выборку в 1С по сч.51,50 и т.п., чтобы выделить НДС, так как это делает программа?…
Статьи по этой теме
- Какие налоги должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль в 1С? Какие налоги и сборы должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль?…
- Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС? Что может (и должно) попасть в стр. 080 Раздела 3 Декларации по НДС? В разделе 3 декларации по НДС по…
- Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100? Строка 080 раздела 3 декларации по НДС должна ли расшифровываться в строках 090 и 100? Рассмотрим заполнение раздела 3 декларации…
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт) позволяет оформить в программе 1С операции поступления услуг. В статье рассматривается назначение…
Здравствуйте!
Возможно, что аудиторы хотят, чтобы суммы из стр. 4129 в этой части
+ плюс
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями
была перенесена в 4111
а в этой части
— минус
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками
была перенесена в 4125
Можно так и сделать. Из 4129 убрать вручную. А в нужные строки добавить.
А это останется в 4129. Или тоже можем учесть для полноты картины.
— минус
Дебетовый оборот по счету 51 /вид движения «Прочие поступления по текущим операциям» в
части НДС
Запишите, что у вас сейчас в Итого в ОДДС.
Когда такую рокировку сделаете, сверьте, что сумма та же.
Потому что ручные маневры все-таки, нужен дополнительный контроль.
Но что конкретно аудиторы хотят, это только они могут поведать ) Поэтому даем им свои данные и просим пояснить — самый лучший вариант.
Держите в курсе, какой вариант устроит.
Пригодится по теме
ТОП-вопросов из Личного кабинета 1С БП. Секреты правильного заполнения ОДДС за 2024 год
Бухгалтерская отчетность за 2024 в 1С. Учетные лайфхаки! Оптимизируйте процессы и сдавайте отчетность быстрее
Учитывая, что суммы НДС у нас значительные, аудиторы хотят, чтобы мы из выделили отдельными строками, т.е. либо а поступлениях, либо оплатах. Я их по итогу включила в свободную сроку 4114 в размере 117354. Хотела узнать правильно ли я вычленила данную сумму по итогу из граф 4119 и 4129?
Да, теперь поняла. Хотят увидеть чистую дельту по НДС т.е
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями
минус
Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками
У вас получилась сумма положительная, поэтому включили ее в группу Поступления — всего.
Да, для такого варианта строки 4119 и 4129, хорошие кандидаты для получения информации.
Т.к. ОДДС все равно проверяете, рекомендую каждую строку с суммами еще раз посмотреть по кнопке Расшифровать. Вы свою специфику знаете и при таком просмотре, если что-то еще подходит, поймете.
Мария, спасибо за комментарий. Единственное, что меня смущает какая все-таки сумма должна быть по строке 4114 (ндс) — 117 353 964,74 или все -таки 135 783 866,98, а разницу на -18 429 902,24 оставить по строке 4129
Если верно поняла всю задумку (собрать весь вх. и исх. НДС отдельно и показать дельту), выглядит так:
стр. 4119 = 576 842,38
стр. 4114 = 135 783 866,98
Давайте так сделаем в ОДДС.
Итого записать по стр. 4500 до изменений, и сравнить после них ) Так поймем не напутали ли со знаками (+/-).