НДС с авансов полученных

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Организация получила аванс 05.04.2023, начислен НДС с аванса в сумме 14000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.
Вычет по зачтенному авансу не принимался до сих пор. Как исправить ошибку в 3 квартале 2025 года?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    В данном случае нужно внести запись в доп. лист книги покупок того квартала, когда произошел зачет аванса, и сформировать уточненную декларацию по НДС.
    Посмотрите, пожалуйста, материал:
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?

Добавить комментарий