Отражение НДС к уплате при питании сотрудников в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.96/10)

Добрый день!
Заключен договор с кафе — юр. лицо на предоставление по талонам питания сотрудникам.
Ведем персонифицированный учет.
Подскажите, как правильно отразить начисление НДС к уплате?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Здравствуйте!

    НДС с безвозмездной передачи начисляете документом Отражение начисления НДС, там же, во вкладке Товары и услуги, указываете услугу на которую начисляете НДС.
    Документ доступен из меню «Операции» — «Отражение начисления НДС».
    При безвозмездной передаче код вида операции в книге продаж — 10 (Приложение к Приказу ФНС РФ от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).
    Здесь персонификация по НДС не требуется. Поэтому в справочнике Контрагенты можно создать элемент, который назвать, например, Сотрудники. Вид контрагента указать — Физическое лицо. Договор с названием Натуральный доход или Питание. Как вам удобнее и понятнее.

    Материал по теме:
    Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Комментарии закрыты.