Добрый день!
Заключен договор с кафе — юр. лицо на предоставление по талонам питания сотрудникам.
Ведем персонифицированный учет.
Подскажите, как правильно отразить начисление НДС к уплате?
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
НДС с безвозмездной передачи начисляете документом Отражение начисления НДС, там же, во вкладке Товары и услуги, указываете услугу на которую начисляете НДС.
Документ доступен из меню «Операции» — «Отражение начисления НДС».
При безвозмездной передаче код вида операции в книге продаж — 10 (Приложение к Приказу ФНС РФ от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).
Здесь персонификация по НДС не требуется. Поэтому в справочнике Контрагенты можно создать элемент, который назвать, например, Сотрудники. Вид контрагента указать — Физическое лицо. Договор с названием Натуральный доход или Питание. Как вам удобнее и понятнее.
Материал по теме:
Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция