Добрый день! Для ремонта оборудования по импорту поступили запасные части. Ввоз оформлен приходным таможенным ордером (без оформления ГТД). Каким документом в 1С провести зачет таможенных пошлин, сборов и НДС, уплаченный на таможне без оформления ГТД. И можно ли НДС (уплаченный при ввозе на таможенную территорию РФ) без ГТД предъявить к вычету.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для отражения таможенных пошлин, сборов и НДС можно воспользоваться документом ГТД по импорту и заполнить его данными Таможенного ордера.
НДС, уплаченный на таможне, принимается к вычету при выполнении условий (п. 2 ст. 171 НК РФ):
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%
.
Номер ГТД и номер таможенного приходного ордера имеют разный формат, а без номера ГТД, документ «ГТД по импорту» не проводится. Как быть?
Проверьте, пожалуйста, ТПО и приложения к нему. Там обычно два номера и один из них по формату, как в ГТД. Если точно такого номера нет, то уже рассмотрим другой вариант в 1С.
Напишу Вам на почту. Пришлите, пожалуйста, скан этого документа.
Качество оригинала оставляет желать лучшего, другого нет. В 3 разделе Справочный номер есть нечто похожее на номер ГТД, но в конце там буквы и тире перед цифрами
Напишите, пожалуйста, справочный номер в комментарии. По скану не могу разобрать.
И нет ли к этому документу приложения — Заявления?
Справочный номер 10221010/170220/ТС-5466390
Спасибо за уточнение. Как раз то, что нужно.
В Заявлении есть номер с форматом, как у ГТД (102210101/170220/0006346). Давайте его укажем.
Неверный номер декларации на товары
Если будет запрос из ИФНС, то ответите, что таможенное оформление произведено так то и так то. Вналичии такие-то документы. Таможенные пошлины, налоги и сборы уплачены в бюджет в полной сумме. И копии первички приложите.
Спасибо огромное за помощь!
Отлично, что разобрались. Будут вопросы — пишите, пожалуйста!