НДС декларация уточненка

Вопрос задал Елена *.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день
подскажите, пожалуйста, как исправить в 1С и подать уточненку. Счет-фактура от поставщика за 30.06.24 был включен в декларацию по НДС за 2 квартал 2024 и его же ошибочно включили в декларацию по НДС за 1 квартал 2025 г.
Работаем на ОСНО + НДС
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.176.38)

в 1с в счете-фактуре сейчас стоит дата получения 31.01.2025 г.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Нужно оформить Сторно счет-фактуры и подать уточненную декларацию по НДС.

    В программе оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. выбираете ошибочный документ.
    Проводки сформируются с минусом. Переходите в закладку НДС Покупки:
    в поле Запись доп.листа -Да,
    в поле Корректируемый период — дата 1кв25.

    Формируете уточненную декларацию по НДС.
    Данные отразятся в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 к Разделу 8).

    Порядок исправления технических ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Далее исправить дату получения и 2024 и закрыть период для редактирования.

    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить

  2. Документ Сторно каким числом нужно делать, можно в 2 квартале или нужно его сделать датой первого квартала чтобы уточненка за 1 квартал оформилась правильно?

  3. Здравствуйте!

    Дату документа Операция, введенные вручную можно указать текущую. Т.к. в поле Корректируемый период — дата 1кв25, то данная корректировка попадет в доп.лист кн.покупок за 1кв25.

    Уточните в декл. по НДС за 2кв.2024 дата получения СФ какая указана?

  4. Если дату документа ставить текущую дату, то в уточненке в доп.лист не попадает исправление. Поставила дату 31.03.25 тогда в доплист попало исправление.

Добавить комментарий