Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подать корректировку НДС, если в
счет-фактуре неправильно указано число. Благодарю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно я поняла, ошибка в дате счета-фактуры?
Ошибки, которые не влияют на сумму НДС к уплате в бюджет за период, — технические, но и они требуют исправления.
ФНС рекомендует при несоответствии сведений в декларации данным АСК НДС представлять пояснения с корректными данными (п. 4 приложения к Письму ФНС РФ от 06.11.2015 N ЕД-4-15/19395).
На основании Поступление (акт, накладная) создать документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки, как в материале:
Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете в 1С
Сформируйте уточненную декларацию по НДС:
Раздел 8 — с признаком 1 (Актуальны);
Раздел 8.1 — с признаком 0 (Неактуальны)(Письмо ФНС РФ от 21.03.2016 N СД-4-3/4581@).
В Дополнительном листе Книги покупок уточненной декларации по НДС должны автоматически сформироваться записи с датами СФ:
— с минусом — старая;
— с плюсом — новая.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Благодарю!