НДС

Требуется сдать уточненную декларацию по НДС. Не были заполнены графы 11,12 раздела 8 (книги покупок). Ошибку исправили, сейчас они заполнены. При сдаче уточненной декларации как нам корректно отразить исправления? Доплистом? или проставить «ранее представленные сведения не актуальны»?

Все комментарии (2)

  1. Добрый день, Лилия.
    Так как налоговая база не занижена вы не обязаны подавать декларацию, Налоговики рекомендуют подавать уточненную декларацию.
    Как исправить технические ошибки в декларации по НДС смотрите здесь: Порядок исправления технической ошибки .

Комментарии закрыты