НДС

Требуется сдать уточненную декларацию по НДС. Не были заполнены графы 11,12 раздела 8 (книги покупок). Ошибку исправили, сейчас они заполнены. При сдаче уточненной декларации как нам корректно отразить исправления? Доплистом? или проставить «ранее представленные сведения не актуальны»?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Сумма налога не изменилась.

  2. Добрый день, Лилия.
    Так как налоговая база не занижена вы не обязаны подавать декларацию, Налоговики рекомендуют подавать уточненную декларацию.
    Как исправить технические ошибки в декларации по НДС смотрите здесь: Порядок исправления технической ошибки .

Комментарии закрыты