Добрый день. Помогите разобраться, почему при формировании ОСВ по счету в список попадают контрагенты с нулевыми оборотами. Как сделать, чтобы они не попадали и не загружали список. Скрин ОСВ во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В ОСВ по счету 60 попадают контрагенты без оборотов в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 Добрый день!!! Подскажите, как сформировать ОСВ по счету 10 и при этом выбрать только 2 позиции из всего списка?
- Отчет по движению материалов/товаров в разрезе постащиков и покупателей в 1С Добрый день! Как в 1С сформировать отчет, который покажет, когда и куда списаны материалы (кому проданы товары) из поступлений конкретных…
- Сохрание списка Здравствуйте! Есть ли возможность в ОСВ по счету 01,62 ... -список- значения (несколько позиций) сохранить этот уже подобранный список, чтобы…
- НИОКР Добрый день , принимаю к учету НИОКР не давший положительного результата. На закладке Бух.учет : cчет 91.02 ,V - списывать…
Статьи по этой теме
- Почему Помощник по ПСН не видит оплату за патент в 1С? ИП оплатил 1/3 патентного налога. Банковская выписка в 1С разнесена, в ОСВ образовалось дебетовое сальдо по счету 68.14 на сумму…
- Определение повышающего коэффициента для расчета транспортного налога по дорогостоящим автомобилям в 1С Видео: Повышающий коэффициент при расчете транспортного налога в 1С Нормативное регулирование Проверьте наличие транспортного средства в перечне Минпромторга . Если…
- Как найти счета-фактуры, где слетел флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в 1С? Перед заполнением отчетности по НДС проверяем полноту получения документов и отражения НДС к вычету по счетам-фактурам. Как проверить, во всех…
- Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 Отчет Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 является самым главным отчетом бухгалтера. С его помощью можно: Увидеть полные данные о состоянии…
Здравствуйте!
Эту же ОСВ сделайте с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом — все флажки в Настройках. И приложите, пожалуйста, еще этот скрин.
Спасибо за уточнение.
На первой вкладке поставить 3 флажка Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом — и эту ОСВ приложить.
с аналитикой по документам теперь вижу, почему попадают в отчет. Только не пойму, почему «не схлопнулось».
Вот в этом и причина.
Все эти «самолетики» схлопнуть через Корректировку долга, если это нереальные сальдо и их быть не должно.
ОСВ смотреть только с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документ расчетов. Это касается 60, 62, 76.
Могли одно позже другого ввести и перед Закрытием месяца не перепровести, например.
Перепроведение тоже обязательно перед тем как делать Закрытие месяца и ставить Дату запрета редактирования периода — как мы делаем каждый месяц, квартал.
«Перепроведение тоже обязательно перед тем как делать Закрытие месяца и ставить Дату запрета редактирования периода — как мы делаем каждый месяц, квартал» — в своей базе я так и делаю, поэтому, увидев такое в чужой базе пришла в замешательство. Спасибо вам за помощь. Буду чистить и делать «красоту».
Договорились! Тогда по такому сценарию — проблему мы обнаружили, осталось ликвидировать 🙂