Добрый день, скажите, пожалуйста, наша организация закупает товар в КИТАЕ, нужно нам сдавать Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов. За 2023 год не сдавали. Может быть штраф?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать постатейную расшифровку сумм расходов в разрезе контрагентов, в налоговой декларации по УСН в 1С Добрый день. Налоговая запросила пояснения и постатейную расшифровку сумм расходов в разрезе контрагентов, указанных в налоговой декларации по УСН. Подскажите,…
- Нужно ли заполнять Налоговый расчёт сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов по внешнеторговым договорам прямой реализации в 1С Добрый день. Мы ООО на ОСНО. Мы приобретает товары по внешнеторговым договорам прямой реализации. Обязаны ли мы сдавать отчёт "Налоговый…
- Налоговый расчет сумм доходов выплаченных иностранным организациям в 1С Добрый день! Налоговый расчет сумм доходов выплаченных иностранным организациям нужно ли сдавать нулевым в 2025 г. , если не было…
- Отразить в учете акт от ОЗОН о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам-фактурам в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документ необходимо оформить в 1С, если поступила вот такая информация от Озон: "Если из-за неточности…
Статьи по этой теме
- В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
- Почему в Справке о принадлежности сумм ЛК ЮЛ списание в счет уплаты по одному обязательству распределяется на несколько частей? По какой причине в Справке о принадлежности сумм в Разделе 3. Списание в счет уплаты по обязательству сумма по одному…
- Как отразить возмещения сумм из СФР и от военкомата в 1С? Как в 1С:Бухгалтерии отразить возмещение сумм из СФР (например, за оплату дней ухода за детьми-инвалидами)? В документе Поступление на расчетный…
- Удержание неизрасходованных подотчетных сумм Для удержания неизрасходованных подотчетных сумм в ЗУП 3 предусмотрен специальный типовой Вид операции, который указывается для вида Удержания. Необходимо сделать…
Здравствуйте, Светлана!
Да, должны.
Расчёт сдают организации, постоянные представительства иностранных организаций и ИП, выплатившие иностранным организациям доходы от источников в РФ, указанные в пп. 1, 2 ст. 309 НК РФ, независимо от того, облагаются ли они налогом (п. 1 Приложения N 2 к Приказу ФНС от 26.09.2023 N ЕД-7-3/675@).
Срок подачи расчёта за год — 25 марта следующего за отчётным года.
Ответственность:
— За непредставление в срок — штраф 5% от не перечисленной суммы налога (по расчету) за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления расчета, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ, Письмо ФНС от 14.11.2023 N ШЮ-4-13/14369@).
— За недостоверные сведения — штраф 500 руб. за каждый документ, содержащий недостоверные сведения (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).
— Если расчет не представлен в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока подачи, налоговики могут приостановить операции по счетам организации в банке (п. 3.2 ст. 76 НК РФ, Письмо ФНС от 14.11.2023 N ШЮ-4-13/14369@).
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Спасибо большое за ответ.