Добрый день! Помогите разобраться, на 43 счет попадает количество без суммы и, соответственно, на 90,02 тоже идет 0 при продаже. Что это может быть? Скрин УП прилагаю, «Бухгалтерия Корп» 3.0 (3.0.178.20).
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
Если реализация продукции осуществляется в месяце ее производства, т. е. до формирования фактической себестоимости, то сумма по проводке Дт 90.02.1 Кт 43 будет равна:
— Плановой себестоимости готовой продукции, если при расчете выпуска используется плановая себестоимость выпуска.
— Нулю, если при расчете выпуска не используется плановая себестоимость выпуска.
В разделе Администрирование — Настройки программы — Проведение документов проверьте настройку Расчеты выполняются.
Если установлено:
При закрытии месяца — стоимость будет определена только при выполнении процедуры Закрытие месяца;
При проведении документов — сумма в проводках отражается сразу.
Подробности в материале:
Себестоимость в 1С 8.3 Бухгалтерия — расчет и калькуляция
пункт Не списывается себестоимость продукции при реализации в 1С 8.3
Может пригодиться:
Реализация продукции, выпуск учитывается по фактической себестоимости в 1С
Добрый день! Проверили настройки:
— нет галочки «Используется плановая себестоимость»
— установлено Расчеты выполняются — при проведении документов.
Подскажите пожалуйста как изменить настройки, чтобы в идеале мы видели фактическую себестоимость? Но если так не получается, чтобы хотя бы не было нулей на 43 счете
Прилагаю настройку 20.01 из плана счетов, может, еще здесь не так? Очень прошу, подскажите.
И еще приложу документ, которым мы приходуем поступление переработки, по которым возникает такая ситуация.
В поступлении из переработки у вас не указано подразделение, укажите его.
Учёт ведётся по продукции без плановых цен.
Выпуск продукции в течение месяца производится только в количественном выражении без приблизительной оценки по плановой стоимости, себестоимость формируется только в закрытии месяца.
Вы реализуете продукцию в месяце изготовления, уточните, пожалуйста.
Подробности:
Варианты выпуска продукции и их отличия при расчете себестоимости в 1С
Прикрепите скрин вкладки Услуги и использованные материалы из документа Поступление из переработки.
Может пригодиться материал:
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Галина, благодарю за помощь!
Подразделение укажем!
Вообще у нас и так и так бывает. Прилагаю скрин ОСВ 43 счета за полугодие по одной позиции.
Тут есть и апрельской переработкой созданный, в июне проданный и полностью внутри июня.
При этом и апрель и май и июнь — период закрыт.
Но суммы не появлются ни на конец апреля ни на конец мая.
Дополню, что ежемесячно мы делаем инвентаризацию НЗП.
И в документе «Поступление из переработки» заполняем вкладки: «Продукция», «Услуги», «Использованные материалы» с ценами, и при проведении проводка Д43 К20,01 без суммы.
У вас нет плановой стоимости, вся с/стоимость формируется регламентной операцией в закрытии месяца.
В документе Поступление из переработки этой проводки не будет.
На 30.06.2025 на скрине у вас есть суммы в 43 счёте, до этой даты будут только количественные показатели.
Спасибо, Галина, благодаря вам разобрались!