Доброго дня! РВБ прислали в апреле документы на эквайринг. Как правильно их отразить в 1С? Можно пошаговую инструкцию.
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Нужно создать документ Поступление услуг, контрагент — ООО РВБ, вид договора — С комиссионером (агентом) на закупку. Затем зарегистрировать счёт-фактуру, в форме счёт-фактуры в поле Составлен от имени указываете первый банк, затем через кнопку Изменить добавляете остальные — 1С автоматически присвоит этой счет-фактуре код вида операции 27 (сводный комиссионный).
Так как РВБ выступает агрегатором услуг нескольких банков код 27 здесь логически обоснован. Вместе с тем есть письмо Минфина от 29.04.2013 № 03-07-09/15077, где сказано, что правилами заполнения счёт-фактуры выставление агентом сводного документа на основании счётов-фактур от разных принципалов не предусмотрено.
При возможности попробуйте запросить у РВБ письменное пояснение — оно будет дополнительным аргументом при защите вычета по НДС.
а как провести взаимозачет к поступлению услуг на эквайринг
Порядок проведения взаимозачета описала в приложенном файле.