Добрый день!
Использую документ «Корректировка долга» довольно часто. В основном с маркетплейсами. Но после его проведения остаются красные сальдо в оборотке с разбивкой по документам. Приходится их дополнительно перебрасывать на незакрытые документы Операцией вручную. Это правильно? Или я что-то делаю не так?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По идее, если вся аналитика в Корректировке долга заполнена, красноты быть не должно.
Давайте посмотрим движение документ Дт/Кт Корректировки долга.
И сможете прислать скрин все шагов одного цикла перед тем, как доходите до Корректировки долга.
Соберите для удобства в одном word файле, пожалуйста.
Добрый день!
Проводки высылаю.
Шаги такие: ввожу документы от поставщика и покупателю, создаю Корректировку, нажимаю «заполнить» на обеих страницах, корректирую вручную документы и суммы по ним.
Сейчас подумала, что ошибка, должно быть, возникает потом, когда при закрытии перепроводятся последовательно все документы. Может такое быть?
А зачем меняете вручную документы?
По идее они должны автоматически заполнится.
После проведения документы в Корректировке долга уже не меняются. Т.е. ошибка скорей всего на этапе указания аналитики в документе Корректировка долга.
В вашем скрине видно, что по двум проводкам в 3м субконто вместо документа Реализации встает Корректировка долга. Это и дает красное сальдо.
Надо понять почему так встает.
Попробуйте создать документ Корректировка долга и не меняйте в ней аналитику вручную по документам. Исправьте только суммы, если требуется. И посмотрим, что будет тогда в 3м субконто по движению документа.
Добрый день!
Я разобралась с этими корректировками — очень неудобный документ)) — за ними нужно внимательно следить)
Спасибо!
Отлично, спасибо, написали!