Здравствуйте, при корректировке реализации (исправление ошибок в первичных документах) должны выставлять исправленный СФ и предоставлять уточненную НДС и ННП.. Но у нас подтягивается в КП (при уменьшении реализации) датой корректировки.. Как сделать чтобы данные попали в уточненные декларации по НДС?