Корректировка реализации исправление ошибок

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.97/10)

Здравствуйте, при корректировке реализации (исправление ошибок в первичных документах) должны выставлять исправленный СФ и предоставлять уточненную НДС и ННП.. Но у нас подтягивается в КП (при уменьшении реализации) датой корректировки.. Как сделать чтобы данные попали в уточненные декларации по НДС?

Метки вопроса: —

Добавить комментарий