Корректировка поступления, если покупка была в другой базе в 1С

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
При сверке расчетов с контрагентом обнаружила, что у нас было проведено лишнее поступление услуг(ошибочно) еще в 2018 году.
Как мне правильно скорректироватьверное сальдо в программе?
С уважением, Тузова Е. А.

Все комментарии (16)

  1. Не могу найти документ корректировка поступления.

  2. После того, как проверите и при необходимости флаг поставите, то корректировку поступления удобнее всего создавать по кнопке Создать на основании.

  3. Спасибо, функциональность включила. Дело в том, что корректировать надо 2018-2019 год, эти года мы вели в старой программе 7-ке, в 8-ке начали работать с 2020 года. Остатки переносили вручную. По хорошему мне надо остаток скорректировать.
    Не знаю как правильно сделать, жду Вашего совета.
    С уважением, Тузова Е. А.

    1. Спасибо за уточнение. С учетом этого ваш вопрос проработаем. Здесь есть некоторые особенности.
      Подскажите, по этим услугам долг висит по счету 60.01 перед поставщиком по оплате?

  4. Добрый день, Елена! Без ввода документа Поступление (акты, накладные, УПД) за прошлый период отразить корректировку в программе не получится. Посмотрите, пожалуйста, обсуждение аналогичного вопроса здесь:
    Корректировка поступления
    .

  5. Добрый день, Оксана!
    Уточните, пожалуйста, когда надо пометить на удаление введенный документ поступления. Я ввела поступления, корректировку, после того как пометила на удаление поступление, все вроде получилось. Затем идет закрытие месяца?

  6. Елена, рекомендуем выполнять действия в последовательности, как рассмотрено здесь: Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе — пометить на удаление корректируемый документ после того, как закроете период (выполните операцию Закрытия месяца), в котором делали корректировку.
    Попробуйте сначала выполнить на копии базы и только потом в рабочей.

  7. Сделал как написали, внесла поступление, корректировку, закрыла месяц, пометила на удаление, однако вышло салдо по Д и К одинаковое, должно сальдо нулевое.

  8. Доброе утро!
    Что-то у меня не получается. ОСВ за январь с красныи по 26 счету. Внести документ поступления с датой поступления. Но зто закрытый период. Вношу дату 31.01.2021

  9. Добрый день!
    Сейчас сделала так: сначала пометила на удаление, потом закрыла месяц, как будто получилось правильно, краснота ушла, 26 уменьшился на сумму разницы поступлений.
    С уважением, Тузова Е. А.

  10. Добрый день, Елена! Я рада, что у Вас все получилось. Спасибо, что написали, как решили проблему

  11. Оксана, но я сделала не так как Вы говорили. Сначала закрытие месяца, потом пометить на удаление. Я сначала пометила на удаление, потом закрыла месяц. Павильно ли это?

  12. Елена, в связи с тем, что период закрыт, предложенный вариант оказался не подходящим в части последовательности действий. Вы применили иной подход и у Вас все получилось, ошибок не выявлено, поэтому считаю, что технически такой вариант решения вполне допустим. Чтобы ответить на вопрос, правильно ли это, мне нужно увидеть, как оформлена операция (как можно более подробно на скринах), тогда я смогу смоделировать ситуацию в тестовой базе по Вашим данным и посмотреть результат.

  13. Оксана, доброе утро! Спасибо, что ответили. Так, у меня действительно все получилось.
    Посылаю скрины поступлений в 2018 и 2019 году, их корректировки и ОСВ за 1 ый квартал этого года по данному контрагенту.
    С уважением, Тузова Е. А.

Комментарии закрыты.