Добрый день, у нас была ошибка в наименовании поставщика, я сделала как вы рекомендовали (во вложении), и пересдала корректирующую декларацию по НДС, но у меня осталось висеть сальдо на 19 сч. подскажите как можно его скорректировать. осв 19 сч. во вложении
Спасибо
Добрый день, Наталья. Прошу прощения за задержку с ответом. В документах «Отражение НДС к вычету» на вкладке «Главное» снимите флажок «Формировать проводки», чтобы не было лишних проводок по счету 19.
Основание: у Вас нет искажения в отражении НДС по счету 19 (налог начислен правильно и ранее правомерно принят к вычету). Ошибка только в выборе контрагента (неверное наименование и ИНН по счету 60– исправляем Корректировкой долга). И нужно уточнить сведения в Книге покупок — для этого аннулировать СФ с неверными данными и отразить правильный документ (исправляем Отражением НДС к вычету). Таким образом, корректировка сведений для уточненки должна пройти только в части регистров НДС, а не во всех разделах учета.
Добрый вечер, получается мне нужно все переделать, или только флажок снять?
Добрый день. Если не закрыт документ для редактирования, нужно снять флажок. Документ прошлого периода, и если будете перепроводить документы, сделайте перед этим резервную копию базы. Либо можете в Закрытии месяца перенести границу и не перепроводить документы, если есть вероятность, что пересчитаются показатели.
Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Если период закрыт, «схлопнуть» сальдо можно Операцией, введенной вручную. Главное внимательно заполнить все субконто и потом проверить по ОСВ с максимальной аналитикой.
В части Книги покупок и Декларации ничего поменяться не должно. Если сделали, как рекомендовано в статье, никакие действия не требуются.
Спасибо, буду пробывать
Договорились!