Добрый день! Мы заключаем контракт ГОЗ, но не с Минобороны, а с ООО по цепочке: мы им продаем, они еще кому-то (мы не производители, а перепродавцы). Марина Аркадьевна недавно на одном из эфиров говорила, что с 2026 мы обязаны сдавать промежуточную отчетность. Это верно? Статья есть уже по этому поводу, сроки и как в 1С это будет выглядеть? Может, еще есть статьи, как вести раздельный учет?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Головной исполнитель и Исполнители должны предоставлять промежуточную отчетность (пп. 18.1 п.1, пп. 16.1 п. 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ).
В 1С: Бухгалтерия раздельный учет ГОЗ не автоматизирован. Можно реализовать упрощенные варианты учета с помощью Номенклатурных групп.
Посмотрите подборку
Раздельный учет в рамках ГОЗ. Законодательство
Как вести раздельный учет при ИГК, ГОЗ, казначейство в 1С
ГОЗ раздельный учет зарплаты и других затрат в 1С ПРОФ
Раздельный учёт ГОЗ: настройка счетов и отчётность участника цепочки в 1С
Головной исполнитель и Исполнители должны предоставлять промежуточную отчетность (пп. 18.1 п.1, пп. 16.1 п. 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ).- а нет статьи по этому поводу,сроки сдачи , структура отчетности ,чт ов нее входит?
Я просто в 1с базовая нашла отчет исполнение контрактов ГОЗ, у Вас нет статиь по этому поводу как в ручную его заполнять, раз в 1с не автоматизировано?
Можно реализовать упрощенные варианты учета с помощью Номенклатурных групп.- это есть в стаьях на которые вы дали ссылки?
Статьи по отчетности нет.
Промежуточная бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется не позднее 30 календарных дней со дня, следующего за отчетной датой для такой отчетности, если иное не предусмотрено другими федеральными законами (пп.2, п.5, ст.18 402-ФЗ»О бухгалтерском учете»).
Состав Промежуточной отчетности такой же как в годовой.
Уточните, полную БФО сдаете или упрощенную.
Порядок и сроки представления отчетов об исполнении государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа (далее — ГОЗ), реализуемого Минобороны России, а также Состав и формат представления информации, содержащейся в отчете, регламентированы Приказами Министра обороны РФ от 08.10.2018 N 554 и от 19.11.2018 N 670.
Пунктами 2, 3 Порядка представления отчета предусмотрено, что отчет об исполнении государственного контракта, контракта по ГОЗ представляется соответствующей организацией (головным исполнителем, исполнителем) в Минобороны России в форме электронного документа (в электронном виде) ежемесячно не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за отчетным.
В первую очередь, исходя из вашей деятельно, надо понять что и как распределять. Распределение в 1С БП основана в основном на настройке Номенклатурных групп, складов, подразделений. Едином схемы нет, поэтому нет возможности сформировать единый материал.
Начните с подборки из 1-го комментария.
И по ходу разбора задавайте более конкретизированные вопросы.
Уточните, полную БФО сдаете или упрощенную.-упращенную, и пояснения,а тут они тоже будут нужны? мы заключили контакт в мае,а поставить товар должны в июле, нам за 1-полугодие уже нужно сдавать бух отчетность или только за 9 мес?
Пунктами 2, 3 Порядка представления отчета предусмотрено, что отчет об исполнении государственного контракта, контракта по ГОЗ представляется соответствующей организацией (головным исполнителем, исполнителем) в Минобороны России в форме электронного документа (в электронном виде) ежемесячно не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за отчетным.- этот отчет мы еще должны сдавать сами буз требования? Мы только начинаем работать еще не в курсе.
И по ходу разбора задавайте более конкретизированные вопросы.-хорошо,та как пока вообще ничего не понятно, но вот выше уже задала вопросы
Доброе утро, все статьи перечитала. Но не разобралась, как его вести. Мы не производство, мы оптовая торговля, у нас нет 26,25,20 счета ,все на 44. Мы купили товар у поставщика и продали покупателю, еще наняли транспорт что бы довести этот товар. Т.е это себестоимость= закупка у поставщика+транспортные расходы, и продажная цена.Даже по з.п не понятно кому ее начислять, сам директор договорился заключил договор с ООО которая в свою очередь кому то тоже перепродает (не уверена что минобороне) есть бухгалтер который сделает упд, есть логист который найдет машину и есть гл.бух который сдаст отчетность и все(но как по ним з.п постачитать?). Подскажите пожалуйста как в такой ситуации вести учет и с чего начать?
А вообще мы должны здавать этот отчет в миноборону? В 1с он есть заполняется в ручную, но его же не всем нужно сдавать верно ?
Напомните, пожалуйста, на каком эфире слышали эту информацию. Сверимся, чтобы мы с вами об одно и том же говорили.
Список эфиров
Прошедшие онлайн-семинары Бухэксперт
Юлия на каком эфире слышали эту информацию -это вы сейчас о чем?
В изначальном вопросе писали «Марина Аркадьевна не давно на одном из эфиров говорила ,что с 2026 мы обязаны сдавать промежуточную отчетность. это верно?»
Что имели ввиду?
Я имела ввиду .что на одном из эфиров я слашала(на каком не помню) ,что Марина Аркадьевна н говорила ,что с 2026 мы (кто работает по гоз) обязаны сдавать промежуточную отчетность, первый раз за полугодие Не пойму ,ваш вопрос ,про то что я имела ввиду.Это было в начале,потом вы мне отвечали,и я вам уже другие задавала вопросы..
Поняла. Спасибо за информацию.
Готовлю для вас ответ и задаю возникающие вопросы.
Уточните, применяете ПРОФ или КОРП?
Выше писала ,базовая
Ответ во вложении.
Доброе утро спасибо за ответ по промежуточной отчетности., ссылки по раздельному учету не открываются(те что в ворде). Я выше я писала ,что все статьи перечитала. Но не разобралась, как его вести. Т.е вы помочь с ведением учета в нашем случае вы не поможите .верно я поняла?
Мы не производство, мы оптовая торговля, у нас нет 26,25,20 счета ,все на 44. Мы купили товар у поставщика и продали покупателю, еще наняли транспорт что бы довести этот товар. Т.е это себестоимость= закупка у поставщика+транспортные расходы, и продажная цена.Даже по з.п не понятно кому ее начислять, сам директор договорился заключил договор с ООО которая в свою очередь кому то тоже перепродает (не уверена что минобороне) есть бухгалтер который сделает упд, есть логист который найдет машину и есть гл.бух который сдаст отчетность и все(но как по ним з.п постачитать?). Подскажите пожалуйста как в такой ситуации вести учет и с чего начать?
Спасибо за ответ в ворде сначало не открывался весь ваш ответ перезашла и увидела, спасибо поробую разобраться. Я ы принцепи так и сделала , просто теперь с добавлением номенклатурных групп в 44 сч, так как они ранее были не заполнены,везде пусто(галки) меня это смущает,я же не могу в прошлые операции заходить и все исправлять. А з.п директора можно не распределять? он говорит(директор) что я не рапределять мою з.а на ГОЗ и основную работу, типо бесплатно делал, моя же ыирма? или это обязательно, у нас себе-ть это закупка и транспорт и все нет других расходов в принцепи
1. «я же не могу в прошлые операции заходить и все исправлять»
— на данный момент давайте решим с ГОЗ и выделим именно его на отдельную НГ. Т.к. сказали, что заключили договор на поставку по ГОЗ в мае — значит заходить в прошлые периоды не надо
2. «А ЗП директора можно не распределять? он говорит(директор) чтобы я не распределять его ЗП на ГОЗ и основную работу, типо бесплатно делал, моя же фирма?
— «моя фирма» это неверный подход. Есть определенные нормы законодательства, которые надо соблюдать. Сейчас все действия по ГОЗ очень контролируются и за малейшие нарушения жестко наказывают. В ответе писала, что или распределять ЗП всех управленцев (директор, бухгалтер, менеджер), что трудозатратно. Или назначить одного ответственного и всю его ЗП отнести на расходы ГОЗ.
3. «у нас себе-ть это закупка и транспорт и все нет других расходов в принципе»
— перечислили прямые расходы. Но есть еще накладные (косвенные) расходы. И по нормам нормативных актов по ГОЗ, чтобы посчитать фин.результат надо посчитать все расходы — прямые+накладные (писала в части полной себестоимости).
Наша минимальная цель:
— собрать все (даже косвенные) расходы. Подтвердить все документами — УПД, справки, расчеты и т.п. Посчитать фин.результат по ГОЗ (Доходы — Расходы)
— вовремя сдать отчеты
— соблюсти все требования п. 2 ст. 8 № 275-ФЗ
— «моя фирма» это неверный подход-согласна, но как посчитать от не продажник ,у него оклад за директора например 50тыс, как отнести на его з.а что он продал? если у него в обязанностях это нет. Бух сделал упд, у буха оклад нет сдельной з.п как посчитать з.п за 1 упд, так же у логиста оклад как посчитать з.п за 1 нанятую машину? странно как то
— на данный момент давайте решим с ГОЗ и выделим именно его на отдельную НГ. Т.к. сказали, что заключили договор на поставку по ГОЗ в мае — значит заходить в прошлые периоды не надо- постараемся, тольк омы заключили договор в мае а отгрузка будет в июле производство почти 2 мес
— перечислили прямые расходы. Но есть еще накладные (косвенные) расходы. И по нормам нормативных актов по ГОЗ, чтобы посчитать фин.результат надо посчитать все расходы — прямые+накладные (писала в части полной себестоимости).- а какие еще ,офиса нет,все на удаленки, покупка транспорт(может и не быть) и все ,но только з.п (этим 3-м как написано выше ) и то не понятно как считать, просто взять 1 день работы, тоже нельзя искать машину и елать упд это не день работы
1. косвенные расходы считаем пропорционально. Т.е. определяете базу распределения и в этой же доле делите косвенные расходы
Например, базу распределения возьмем ЗП.
— назначаете ответственного по ГОЗ, например директора
Находим долю распределения = ЗП директора / ЗП всех сотрудников (Например, 50т.р./150т.р.=0,34)
Расходы на канц.товары 1т.р. Распределяем= 1т.р.*0,34 = 0,34р. доля расходов относящаяся к ГОЗ
Расходы на связь 5т.р. Распределяем = 5т.р.*0,34=1,7т.р. доля расходов относящаяся к ГОЗ
и т.д.
2. не поняла вопрос
3. закрепите ответственного и всю ЗП, до окончания договора, включите в расходы ГОЗ
Вот как у меня пришло от вас это сообщение (во вложении)
Ну например ответсвенный директор, у него зп 50тыс., общая выручка 50мил, выручка по гоз 3мил(предположим)
косвенные расходы считаем пропорционально. Т.е. определяете базу распределения и в этой же доле делите косвенные расходы- база это общая выручка , у нас получаетяс косвенные расходы только у отвечтвенного диретора т.е. 50000/50000000*100%=0,1% тогда 3000000*0,1%=3000, и тогда 3000 это будут косвенные расходы именно по гоз?
Посмотрите, пожалуйста, еще раз формулы из комментария выше. В них совсем нет выручки.
По законодательству база распределения — прямые расходы. Т.е. выручка не подойдет.
Посмотрите, пожалуйста, семинары ссылки на которые давала в ответе.
Вот этих формул у меня не было от ВАС только сейчас появились, наверное они были дописаны после таго как я открыла ответ, я сейчас посмотрела , у меня пришло 2 письма на эл. почту я переходила по ссылки с первого письма .Кошмар,связь канцтовары… их тоже надоужас какой то может там вообще ничег не уходи на гоз
2. не поняла вопрос- по поводу этого, во вложении про ято я писала осв по 44, где появились «эти галки» т.е в 44 добавились номенклатурные группы но раньше их не было теперь,все н екрасиво на 44
Поняла вас. У меня тоже так бывает.
Раздельный учет по ГОЗ — задача со звездочкой.
В части НГ. Видимо была одна НГ, поэтому детализации по НГ не было. Просто начните указывать, в конце года незаполненные НГ закроются.
Файл ворд у меня открылся корректно.
Юлия спасибо большое ,буду еще досматривать эфиры и разбираться по ходу, пока не могу ничего посмотреть или сделать так как отгрузка должна быть в июле , если что то не получиться тогда буду задавать новый вопрос.
Наталья, договор заключен в мае. И, скорее всего, у своего поставщика изготовление уже заказали. Поэтому считаю, что раздельный учет (РУ) надо начинать вести уже сейчас.
Вопрос очень сложный.
Ждем с новыми вопросами!
раздельный учет (РУ) надо начинать вести уже сейчас.- А как начать, номенклатурные группы я добавила, новый склад завела , пока больше нет никаких данных , сама жду
И, скорее всего, у своего поставщика изготовление уже заказали- еще нет там сложное оборудование ,поставщик еще не дал цену делают расчет
А примера УП по ГОЗ случайно нет у Вас? Или может в конструкторе есть?
Подготовьте приказ о назначении ответственного.
Посмотрите, что надо сделать в 1С, чтобы его ЗП начислялась на НГ ГОЗ, т.к. в мае уже было заключение договора, поиск и согласование цены поставщика.
ГОЗ раздельный учет зарплаты и других затрат в 1С ПРОФ
Определите базу распределения.
Составьте таблицу для расчета накладных расходов
Соберите косвенные (накладные) расходы за май.
Посмотрите что из себя представляет Отчету об исполнении контракта. Как надо структурировать расходы, чтобы потом не было сложности его заполнить.
Юлия добрый день.
Подготовьте приказ о назначении ответственного.- а он есть в 1с зуп или бух? или может у Вас на сайте образец? Или только в интернете искать?
Посмотрите, что надо сделать в 1С, чтобы его ЗП начислялась на НГ ГОЗ, т.к. в мае уже было заключение договора, поиск и согласование цены поставщика.- буду разбираться на сл. недели при начислении з.п за май
Определите базу распределения.— ну наверно возьму з.п как Вы и советывали
Составьте таблицу для расчета накладных расходов и Соберите косвенные (накладные) расходы за май.- с этим проблема, не понимаю если их нет в мае, ну позвонил директор поставщику и покупателю договорился, причем тут наши все расходы
Приказ свободной формы на бланке организации.
Примерный текст во вложении.
Директор созванивался, встречался, подписывал, консультировался? Т.е. у Организации есть общехозяйственные расходы -связь, интернет, аренда ТС, амортизация компьютеров и т.п. Эти расходы относятся к деятельности всего предприятия и отнести на определенный товар не можем. Но законодательство требует от нас собрать полную с/с. Полная с/с = прямые расходы+часть косвенных расходов. Для того, чтобы определить условно какую часть можно отнести на определенный контракт/товар, выбираем базу распределения и находим долю.
В таблицу соберите расходы, которые не можете отнести к определенному товару. И умножив сумму такого расхода на долю найдем сумму косвенных расходов, относящуюся на ГОЗ.
Спасибо огромное за приказ отдельно.
у Организации есть общехозяйственные расходы -связь, интернет, аренда ТС, амортизация компьютеров и т.п.- нет, связь его лична и интернет, авто тоже ,комп тоже за счет организации он ничего не расходывал.
Юлия посмотрите пожалуйста ,я начислила з.п за май(пока пробно, что бы понять правильно ли я настроила з.п по гоз) . Во вложении осв 44, но в примере давали ссылку там на 44 было отельно з.п ,страховые взнос и зносы на НС, а у меня все з.п ,у меня что то не верно настроино? помогите как сделать верно
Юлия так же вопрос про осв 44 (сайт бухэксперт, который прикладывала во вложении) там есть прочие затраты 20000, это какими отперациями и как проведены в 1с они?я так поняла это и есть транспортые,связь,интернерт, канцтовары
Я понимаю например траснпорт будет машина я сразу в документе поступление услуг выберу НГ ГОЗ, а как по остальным услугам это делалось?